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CONTABILIDADE

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Contrapartida para estoque

Diangelis Brandt

Diangelis Brandt

Prata DIVISÃO 3, Supervisor(a) Contabilidade
há 9 anos Sexta-Feira | 25 julho 2014 | 14:58

Só para entender e poder te ajudar...

Qual o regime de tributação da empresa que você contabiliza?

"Sozinho, você vai mais rápido... juntos, vamos mais longe!"

“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens” (Colossenses 3:23)
Diangelis Brandt

Diangelis Brandt

Prata DIVISÃO 3, Supervisor(a) Contabilidade
há 9 anos Sexta-Feira | 25 julho 2014 | 16:39

Boa tarde Roberta,

Eu te perguntei sobre o regime de tributação pois o encerramento contábil de uma empresa depende também do levantamento do estoque para apuração do custo. É uma situação um pouco "complicada", tendo em vista que esse inventário citado só foi levantado no final do ano (o mais correto é o levantamento mensal ou através de um sistema de controle de estoques).

Mas como é do Simples Nacional, você pode lançar o CMV no final do ano segundo a fórmula abaixo:

CMV = Ei + Compras - Ef
Lançamento Contábil
D - Custo de Mercadorias Vendidas
C - Estoque

Após isso, efetuar o encerramento contábil após a análise das contas patrimonias e de resultado.


Caso o seu estoque contábil esteja menor que o inventário, sugiro você rever junto ao setor fiscal o total mensal das compras realizadas e verificar no sistema contábil as diferenças, e lançando as notas que estiverem faltando:

D- Estoque
C - Fornecedores a pagar

Qualquer dúvida, estou a disposição.
Um abraço

"Sozinho, você vai mais rápido... juntos, vamos mais longe!"

“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens” (Colossenses 3:23)
Laís de Matos

Laís de Matos

Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 9 anos Segunda-Feira | 28 julho 2014 | 13:52

Roberta Costa;
O estoque aumenta no momento da compra, ou seja,

Estoque de Matéria prima = R$ 1.000,00
Esse valor refere-se que ocorreram comprar durante o exercício, e diminuindo as vendas, restaram em estoque R$ 1.000,00 em matéria prima.

Para o estoque aumentar o lançamento é feito:

D - Estoque
C - Fornecedor

Agora, se vocês não haviam contabilizado estas notas no exercício anterior, sugiro, pegarem o que foi lançado no fiscal e contabilizar.

Porém, se vocês não haviam nem lançado no fiscal, então sugiro lançar da seguinte forma:

D - Estoque
C - Ajustes de exercícios anteriores (PL)

E evidencia no histórico o motivo do ajuste.

Espero ter lhe auxiliado, qualquer dúvida fico a disposição.


Laís de Matos
Especialista Contábil

"Experiência é o nome que nós damos aos nossos próprios erros." (Oscar Wilde)
Marllon Freitas

Marllon Freitas

Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 9 anos Segunda-Feira | 28 julho 2014 | 14:00

Prezada Roberta Costa.

A colega Laís de Matos tem razão... você não poderá lançar o estoque final sem ter lançado as N.F. de entrada.
Isso porque como bem explicou o Diangelis Brandt o estoque final é alcançado pela baixa na conta de Estoque (AC) do total do CMV (Custo da Mercadoria Vendida).
Se não foram lançadas as entradas na conta de estoque você não terá como apurar o CMV e dar baixa no estoque.

Caso a intenção seja iniciar a contabilização a partir do "próximo" exercício sugiro avaliar a possibilidade de fazer um balanço de abertura.

Att.
Marllon Freitas
Duin Assessoria Contábil
http://www.duincontabil.com.br/
ROBERTA COSTA

Roberta Costa

Bronze DIVISÃO 5, Assessor(a) Contabilidade
há 9 anos Segunda-Feira | 28 julho 2014 | 14:10

Boa Tarde pessoal!

Creio q eu não esteja conseguindo expor minha dúvida a vcs, o estoque está pronto e eu irei lançar na contabilidade agora o departamento fiscal já me informou o valor do estoque. Eu só gostaria de saber qual a conta que colocaria como contrapartida para estoque ele será lançado lá no ativo mas qual a contrapartida?

D- ESTOQUE (AC)
C - ??????

A minha dúvida é essa pessoal, não sei se dessa vez eu consegui explicar... rsrs

Obrigada a todos

Marllon Freitas

Marllon Freitas

Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 9 anos Segunda-Feira | 28 julho 2014 | 14:20

Cara Roberta Costa, este lançamento que você deseja fazer não atende as normas de contabilidade. Você não pode lançar o valor do estoque apurado no inventário na contabilidade. O procedimento correto e aceito é o que explicamos.

1º Lançar notas de entrada:
D: Estoque de Mercadorias (AC)
C: Fornecedores (PC)

2º Dar Baixa do CMV
D: Custo das Merc. Vendidas (Despesa)
C: Estoque de Mercadorias (AC)
O valor desse lançamento é igual ao saldo total da conta "Estoque de Mercadorias" menos o valor do "Estoque Final".

Ao fazer o 2º lançamento você ficará com o saldo da sua conta de Estoque de Mercadorias igual ao estoque final do seu inventário.

Att.
Marllon Freitas
Duin Assessoria Contábil
http://www.duincontabil.com.br/
Laís de Matos

Laís de Matos

Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 9 anos Segunda-Feira | 28 julho 2014 | 15:19

Roberta Costa;

Nós já havíamos entendido sua dúvida, acontece que simplesmente não tem como surgir um estoque do NADA,
você tem que ter comprado de algum lugar este estoque, por isso o lançamento que falta é,
a entrada das NF's de compra, que acredito o Fiscal tenha lançado, se o fiscal lançou você deve contabilizar estas NF's da seguinte forma:

D - Estoque
C - Fornecedor.

Porém, se vocês não faziam essa contabilidade anteriormente (Caso seja um cliente MEI, por exemplo), vocês podem fazer um balanço de abertura e lançar a diferença contra lucros ou prejuízos acumulados.
Porém, se obtiver Lucro, este não poderá ser distribuído, já que não há documentos que evidenciem o lucro.

Laís de Matos
Especialista Contábil

"Experiência é o nome que nós damos aos nossos próprios erros." (Oscar Wilde)
Vanessa Jaqueline Heckler

Vanessa Jaqueline Heckler

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 8 anos Quinta-Feira | 25 junho 2015 | 14:22

Boa tarde,
comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade e (in)felizmente sou a pessoa que mais tem noção de contabilidade aqui.
Porém, em meus outros empregos, nunca fiz a parte de fechamento relacionada a estoques e CMV.
Gostaria da ajuda dos colega para me ajudar nessa questão. A seguir demonstro como são feitos os lançamento aqui neste escitório

Na compra de mercadorias (todas as compras são lançadas a vista, pois a empresa não traz as duplicatas)
D - Compra a vista (CR)
C - Caixa (A)

Na venda de mercadorias
D- Caixa Geral (A)
C- venda de mercadorias a vista (CR)

Como e quais valores transferir a conta estoque e como calcular e contabilizar o CMV?

Ana

Ana

Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade
há 7 anos Quarta-Feira | 15 junho 2016 | 16:39

BOA TARDE.
CARO COLEGAS, NESSE CASO ESPECIFICAMENTE É UMA EMPRESA DO SIMPLES, ELA PRODUZ A MUDA DE EUCALIPTO E VENDE, NO FINAL DO ANO MANDA SOMENTE O SALDO EM ESTOQUE. COMO DEVO PROCEDER PARA CONTABILIZAR A QUANTIDADE DE MUDAS PRODUZIDAS?

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