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Suelen

Suelen

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 8 anos Quarta-Feira | 26 agosto 2015 | 16:50

Gostaria de uma ajuda referente a um lançamento de uma NF. Segue abaixo os dados:

Tenho uma nota fiscal no valor de R$ 5.109,90 (BRUTO)

Informações da NF:

RETENÇÃO:

PIS - 33,21
COFINS - 153,30
IR - 76,65
CSLL - 51,10

TOTAL 314,26

Informa na NF o valor do ISS: 153,29( DEVERÁ SER RETIDO TMB?

TOTAL DA NF LIQUIDO INFORMADO 4.795,64

Como ficariam esses lançamentos na contabilidade?

Agradeço a atenção de todos.

Telmo Biehl

Telmo Biehl

Ouro DIVISÃO 2, Account Manager
há 8 anos Quarta-Feira | 26 agosto 2015 | 21:57

oi, sendo uma nf de faturamento do cliente, contabiliza-se :

data: 26/08/2015 << data de exemplo, utilizar a mesma data de emissão da nota fiscal fatura

4,795.64 d: cliente... (ativo circulante\clientes)
. 33.21. d: pis a compensar (ativo circulante\tributos a compensar e/ou recuperar)
. 153.30 d: cofins a compensar (idem acima)
. 76.65 d: irrf a compensar (idem)
. 51.10 d: csll a compensar (idem)
5,109.90 c: receita de serviços (resultado\receitas\receitas operacionais)

153.29. d: imposto sobre serviços (receita operacional líquida\deduções da receita\tributos s/faturamento)
153.29 c: iss a pagar (passivo circulante\obrigações fiscais)

>> no fechamento do mês, após terem sido lançadas todas as nf's faturadas, provisiona-se os tributos

pis

d: pis s/ faturamento (receita operacional líquida\deduções da receita\tributos s/faturamento)
c: pis a pagar (passivo circulante\obrigações fiscais)
$$$

compensar pis retido anteriormente:

d: pis a pagar (idem acima)
c: pis a compensar (idem acima)

fazer esses lançamentos p/ a cofins, a csll e o irpj.

qualquer dúvida é só perguntar que eu ou outro colega vai lhe ajudar.

boa noite!

Eduardo Molinari
Consultor Especial

Eduardo Molinari

Consultor Especial , Controller
há 8 anos Quinta-Feira | 27 agosto 2015 | 08:04

Bom dia Suelen!

Ótima explanação do colega Telmo, mas voce não fala, ou pelo menos eu não vi se a nota que você se refere é de Venda da sua empresa ou um serviço que alguém prestou para vocês...

Se é uma nota de alguém que prestou serviços, as contabilizações são outras.



Sds

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Suelen

Suelen

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 27 agosto 2015 | 11:00

A nota é de prestação de serviço da empresa.

Aproveitando, queriam que se possível, me explicassem uma situação, baseado nesse mesmo exemplo.

A empresa prestadora de serviço,é lucro presumido e apura o IRPJ e o CSLL trimestralmente, como ficaria o lançamento da nf no trimestre? Muda em alguma coisa o lançamento mensal da nota fiscal que tem emissão em 04/02/2015 em relação ao IR e Csll?

Eduardo Molinari
Consultor Especial

Eduardo Molinari

Consultor Especial , Controller
há 8 anos Quinta-Feira | 27 agosto 2015 | 13:19

Nao Suelen, porque você vai PROVISIONAR o IRPJ e a CSLL mensalmente... A apuração Trimestral é que vc vai somar o trimestre e fazer apenas um DARF do IRPJ e da CSLL, mas a apuração é mensal.


Sds

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Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 8 anos Sexta-Feira | 28 agosto 2015 | 08:18

Certo, muito obrigada prezado colega!

Ainda quero partir para outra dúvida, rs.

Uma empresa de prestação de serviços odontológicos, que está obrigada à entrega do EFD.

O lançamento fiscal 2014 está todo atualizado, gostaria de saber, se além das informações já lançadas de Jan a Dez 2014 no Fiscal, se devo incluir mais alguma informação para o EFD. A empresa é de Lucro Presumido, só possui dois clientes, às vezes tem retenção de pis, cofins, csll e irpj.

Muito obrigada pela atenção de todos.

Eduardo Molinari
Consultor Especial

Eduardo Molinari

Consultor Especial , Controller
há 8 anos Sexta-Feira | 28 agosto 2015 | 13:21

Suelen, as DCTF foram entregues? e as EFD Contribuições? Porque agora referente 2014, você teria que ter entregue o SPED Contábil (ECD) que venceu em 30/06 e terá que fazer o ECF que vence em Setembro...

Essas declarações DCTF, EFD e o ECD foram feitas?

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Suelen

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Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 8 anos Segunda-Feira | 31 agosto 2015 | 11:35

Olá Eduardo, sim! Todas as declarações citadas foram entregues.

Estou com dúvida em relação a entrega do ECF, o lançamento fiscal 2014 está todo atualizado, gostaria de saber, se além das informações já lançadas de Jan a Dez 2014 no Fiscal, se devo incluir mais alguma informação para o ECF? A empresa é de Lucro Presumido, só possui dois clientes, às vezes tem retenção de pis, cofins, csll e irpj.

Enoc Almeida

Enoc Almeida

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 8 anos Segunda-Feira | 31 agosto 2015 | 12:30

Suelen,

Caso a empresa tenha distribuído lucros (em regra geral) superior a 32%, deverá entregar a ECD e recupera-lá na ECF.
Verifique também todas informações do bloco Y da ECF. Identificação dos sócios e seus rendimentos, os valores retidos na fonte.

Abs,

Suelen

Suelen

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 08:30

Prezado Colega Enoc, obrigada pela explicação. Além dos itens que me informa para verificar e as informações dos lançamento fiscais. Devo observar mais algum item para cumprimento do envio da ECF?

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