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CONTABILIDADE

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Data de Cheque

GILBERTO OLGADO
Consultor Especial

Gilberto Olgado

Consultor Especial , Contador(a)
há 5 anos Segunda-Feira | 13 agosto 2018 | 17:10

Boa tarde Jorge Cunha !

A contabilização deve ser feita na emissão do cheque, com a quitação da obrigação que foi paga.
No final do mês, na conciliação da conta banco se o cheque ainda não foi compensado, faz-se um lançamento contábil de transferência do valor do cheque para conta de "Cheques à Compensar", e na data da compensação faz-se o lançamento invertido retornando na conta corrente, zerando assim a conta de "Cheques à Compensar".

Abraço

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
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