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CONTABILIDADE

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FABIANE MATOS

Fabiane Matos

Iniciante DIVISÃO 5, Analista Contabilidade
há 12 anos Quarta-Feira | 25 janeiro 2012 | 13:09

Estou com uma nota fiscal que nossa agregado pagou, mas a nota esta no nome da nossa empresa. Por isso tenho q lançá-la no fiscal e no contabil, mas não sei como, pois somos uma transportadora e essa nota é referente a peças para o caminhão, que foi comprada e usada no mesmo dia, sem passar pelo estoque nosso.
Minha dúvida é: Como vou lançar essa nota contabilmente? Seria assim?
D- Brindes (estoque)- AC
C – Fornecedor – PC

Baixa
D-Fornecedor - PC
C- Brindes –AC

Porque tenho q baixar esse fornecedor, pois não vamos pagar nada pra ele...então não posso movimentar meu financeiro...

Me ajudem, por favor!!!

Francisco Avelino Jorge

Francisco Avelino Jorge

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 27 janeiro 2012 | 12:00

bom dia,

Em primeiro lugar se a peça foi comprada para uso não deve transitar pelo estoque. Deverá:

D-Manutenção de veiculos e equipamentos (CR)
C-Fornecedor (PC)

Não entendi também porque foi usado o termo "Brinde" se, pelo visto a nota fiscal não é de brinde.
A solução correta seria o cancelamento dessa nota já que a compra não é da empresa de vocês e não haverá despesa nem desembolso.
Não sendo possivel cancelar a nota lançar em despesas nao operacionais:
D-Fornecedor
C-Despesas não incorridas (CR)

Adicionar o valor dessa nota no Lalur.

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