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Matriz e filiais

GUTO MUNARIN

Guto Munarin

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 10:51

Bom dia, a conta "c/c filiais" efetuadas na matriz, bem como a conta "c/c matriz" efetuada nas filias devem ser zeradas ao final do exercicio para levantar o BP?grato

"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço."
Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 11:58

Prezado Guto,

No balanço de cada unidade (matriz e filiais) tais contas deverão constar o seu divido saldo. Contudo, no balanço consolidado da empresa deve ficar zerado, pois, tudo que for lançado em um unidade obrigatoriamente tem que ter o seu correspondente em outra unidade. Exemplo:

> Matriz
D - C/c filial A 1.000,00
C - Banco 1.000,00

> Filial A
D - Fornecedor 1.000,00
C - C/c matriz 1.000,00

At.
Marcos Vinicius

GUTO MUNARIN

Guto Munarin

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 12:03

Exato Marcos, no caso as contas zeram automaticamente, correto?é que peguei uma empresa aqui com filiais mas esta muito confuso. A "c/c filial" por exemplo esta com o saldo credor na matriz e no balanço não zera e aparece credora. O mesmo acontece com as filiais, tem aulguma sugestão?grato

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Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 13:28

Não entendi bem, a conta não zera quando você visualiza o balancete da unidade ou quando gera o balancete consolidado (matriz + filiais)?

Caso seja no balancete consolidado, sugiro que você primeiro verifique qual das filiais é que esta batendo o valor, depois acho que não tem outro jeito a não ser emitir um razão da conta das unidades e conferir até localizar os lançamentos que não estão equiparados nas unidades em questão.

GUTO MUNARIN

Guto Munarin

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 14:16

Correto, o balancete consolidado não bate. As contas das filiais na matriz em vez de estar com saldo devedor esta com saldo credor. E na propria matriz tem uma conta devedora chamada "c/c matriz". E nas filiais a "c/c matriz" esta com saldo devedor.

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Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 16:04

Que confusão...rsrs

Guto, acho que o melhor que você pode fazer para resolver o problema é imprimir todos os razões de todas as contas e fazer as devidas correlações dos lançamentos (contas da matriz X contas das filiais), vai ser um trabalho enorme, mais penso que seja o jeito mais garantido de achar onde esta a diferença.

Vando Luiz dos Santos

Vando Luiz dos Santos

Prata DIVISÃO 5, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 16:23

Boa tarde


Exatamente, o Marcos está totalmente correto, só que vou alertá-lo, vai dar um trabalhão, pois a empresa onde trabalho é a mesma situação que a do Guto, tive que conferir razão por razão, pois, foi preciso considerar os saldos credores e devedores, devido a devoluções, descontos concedidos, juros por atraso de pagamento, etc...


Boa sorte

Vando Luiz
Contador


"A maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma". (John Ruskin).
GUTO MUNARIN

Guto Munarin

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 17:32

Ok, obrigado pela ajuda. Mas na matriz e nas filiais a unica conta utilizada é "c/c filiais(debito)" na matriz e nas filiais "c/c matriz(credito)" ou tem outras contas a ser utilizadas dependendo da operação?isso na cont.descentralizada.
grato

"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço."
Vando Luiz dos Santos

Vando Luiz dos Santos

Prata DIVISÃO 5, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 19 abril 2012 | 17:50

Tire um razão das contas com saldos, feito isso, você deverá apurar valor a valor para saber o que aconteceu com os valores em crédito e debito.
e se ficar em crédito ou débito, não se assuste, pois, provavelmente ao término do exercicio de 2011, a empresa ainda tenha obrigações a cumprir no exercicio seguinte. Exemplo:

Uma compra de mercadoria em dez 2011, parcelado em 3 vezes, sendo a primeira parcela paga em dezembro, uma em janeiro do ano seguinte e a ultima em fevereiro.Portanto, você deverá tirar um razão e apurar valor a valor, pagamento a pagamento, e ver para qual conta foi estes pagamentos, devendo ver se cada compra foi paga até zerar o fornecedor.
Mas, no caso da sua empresa, deve estar acontecendo o seguinte caso. Exemplo: Pagam duas parcelas ao fornecedor pela Matriz, e depois termina as outras parcelas pela filial. Também deverá se atentar se o saldo ficar devedor, pois, provavlmente houve alguma de devolução de compra.

É um trabalho moroso, chato, mas que tem que ser feito.

Qualquer dúvida, meu e-mail é @Oculto e visite o site da empresa https://www.rioclarense.com.br

Vando Luiz
Contador


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