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PERT Demais Débitos - Modalidade II

TIELE GONCALVES

Tiele Goncalves

Bronze DIVISÃO 4, Micro-Empresário
há 5 anos Segunda-Feira | 18 fevereiro 2019 | 16:56

Boa tarde a todos!

Estou com muitas dúvidas sobre o PERT Demais Débitos - modalidade II
Tenho lido e pesquisado muito a respeito, mas infelizmente poucas informações claras tenho encontrado sobre o assunto.

Saiu a consolidação do parcelamento e preciso fazer a contabilização.
Porém, são tantas informações no Recibo de Negociação que fiquei perdida.

CFE. RECIBO DE NEGOCIAÇÃO:

Resumo da Dívida:
Principal: R$102.414,51
Juros: R$20.482,88
Multas: R$47.642,80
Valor consolidado: R$170.540,19
Prazo: 120 meses
Gostaria de salientar que a parcela ficou em R$1.000,00 que é o valor mínimo permitido. Visto que ela ficaria menor do que R$1mil.

Valor Utilizado para amortizar nas parcelas vencidas: R$16.000,00
Valor utilizado para amortizar nas parcelas futuras: R$5.992,85
Totalizando R$21.992,85

Até 11/2018 o cliente pagou R$23.271,28 que foram lançados em conta de adiantamento de parcelas do PERT no Ativo Circulante.
Os R$1.278,43 tenho a informação que devo contabilizar como juros/multa (CR) e os R$21.992,85 baixo do valor total da consolidação.

Conforme Recibo de Negociação sobre o Valor das Parcelas:
Valor das parcelas 1 a 12 - R$1.000,00
Valor das parcelas 13 a 24 - R$1.000,00
Valor das parcelas 25 a 36 - R$1.023,24
Valor das parcelas 37 a 119 - R$1.598,34
Valor das parcelas 120 - R$1.599,09

Sendo que da parcela 1 a 24 pagarei R$1.000 e da 25 a 36 pagarei 1.023,24 etc, o meu valor de principal também será um nas parcelas de 1 a 24 e outro nas parcelas 25 a36?
Como faço esse cálculo?
Estou com dificuldade para saber quanto devo provisionar de encargos no curto prazo e no longo prazo para quando for baixar as parcelas.

O primeiro DARF após a consolidação veio R$1.090,00
Sendo que destes R$600,58 principal / R$120,08 Multa / R$378,74 Juros

Qual cálculo devo fazer para chegar a esse valor de principal?
Pois ao dividir o principal que falta pelo prazo o valor da diferente deste.

Caso alguém possa me passar toda a contabilização como seria o correto fazer eu me sentiria mais segura.
Estou revisando o balancete para a entrega do SPED ECD/ECF e não gostaria de após o envio das declarações ter que corrigir este lançamento.

Não sei se consegui ser clara.
Agradeço quem puder me ajudar!

Todos temos um pouco a ensinar e muito a aprender!

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