Bom dia Maria Géssica!
Apenas complementando que nosso colega Rodrigo postou:
1º Fato:
D - ICMS s/Vendas (Conta de Resultado)
C - ICMS a Recolher (Passivo Circulante)
2º Fato
D - ICMS a Recuperar (Ativo Circulante)
C - Estoque de Mercadorias (Ativo Circulante)
No final do mês, vcê faz a apuração do ICMS e se der saldo a pagar você vai fazer um lançamento manual:
D - ICMS a Recolher (PC)
C - ICMS a Recuperar (AC)
Histórico -> Transferência saldo ICMS conforme apuração
Obs: O saldo na conta do ICMS a Recolher, será exatamente o saldo da GARE a Recolher
Se der Saldo Credor, apenas inverter o lançamento acima, e o saldo a recuperar será exatamente o saldo que estará na sua GIA.
Sds
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