Ademar Ferreira
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)Olá bom dia caros colegas, gostaria de auxílio para correção do seguinte erro:
Um duplicata foi paga pelo cliente ao fornecedor em Julho de 2012 e não foi contabilizada, não foi lançada como recebida na contabilidade do emitente, sendo que a contabilidade já se encontra registrada na Junta Comercial. Estive pesquisando, me parece que nesse caso não é adequado o uso da conta ajustes de exercícios anteriores, por não ser ser um erro relevante, sendo a duplicata um valor muito baixo, qual a melhor forma para correção deste saldo? Ou somente lançando o pagamento no exercício de 2013?