Bom Dia,
Aproveitando este tópico já aberto, tenho uma dúvida quanto a contabilização de divergências ou erros de exercícios anteriores.
Tenho um cliente novo, que há uns 5 anos o ex_contador fez um lançamento de PDD, de 1.000.000,00 e deduziu IR e CSLL, porém não havia devedores duvidosos, "ele fez para pagar menos impostos mesmo", só que agora a contabilidade é minha e esse saldo fica lá reduzindo a conta de cliente, já consegui convencer o empresário a estornar esse erro, porém o mesmo não quer pagar multa e juros da csll e irpj que outrora não foram pagos.
Pergunto lhes, meu pensamento está correto. Devo contabilizar esse ajuste em resultado de exercícios anteriores e pagar o irpj e a csll atualizados desde a data do erro? ou tem alguma outra forma de proceder?
Obrigado.