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Contabilização de restituição de imposto federal

Andréia

Andréia

Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 9 anos Sábado | 27 setembro 2014 | 20:34

Boa Noite!

Quais contas devo contabilizar a entrada de valor referente a restituição de imposto federal? A empresa entrou com processo para pedir a restituição de valor pagos indevidamente de impostos federais em 2007 e na epoca não foi provisionado, não foi feito nenhum lançamento no ativo de imposto a restituir, agora neste ano a recebemos esse credito o montante mais juros e correções referente esta restituição.

Quais contas devo lançar esse valor? como que fica a contabilização.

Por favor, ajude-me!

Grata!

Andréia

MIGUEL ARAUJO NETO

Miguel Araujo Neto

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 9 anos Sábado | 27 setembro 2014 | 22:17


Andreia,

Como não foi provisionado no passado, lance o valor como estorno de despesas.

D - CAIXA
C- IMPOSTOS


A atualização do valor realize o lançamento na conta de juros recebidos.

D - CAIXA
C - JUROS RECEBIDOS

abs,

Espero ter ajudado.

Miguel

MIGUEL ARAUJO NETO

Miguel Araujo Neto

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 9 anos Domingo | 28 setembro 2014 | 22:30

Boa noite andreia,

Exatamente. Ficam nas contas de resultado nas contas de receita e despesas.

Como não ocorreu provisionamento, não há mutação do patrimônio.

abs,



Leandro Morais

Leandro Morais

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 9 anos Segunda-Feira | 29 setembro 2014 | 06:29

Andréia, bom dia!

Entendo que deva ser utilizada a conta de ajustes de exercícios anteriores, uma vez que se trata de contabilizações referentes ao exercício anterior. E de acordo com a Lei 6.404/76 ( Lei das SA' s), o lucro líquido do exercício não deve sofrer influência por fatos que pertencem a exercícios anteriores. Sendo neste caso, inapropriado contabilizar em contas de resultado do exercício em que foram identificados os equívocos.

Leandro.

Andréia

Andréia

Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 9 anos Segunda-Feira | 29 setembro 2014 | 21:58

Leandro, então neste caso devo lançar:

banco (D)
ajuste de exercicios anteriores (C)

é isso??... não faço nada com os juros e correções....?? simplesmente lanço o montante total recebido referente a restituição do imposto.?

grata!

Andreia

Leandro Morais

Leandro Morais

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 9 anos Terça-Feira | 30 setembro 2014 | 07:19

Andréia, bom dia!

Você irá ajustar o saldo da conta em evidência. Como esses valores deveriam está registrados no ativo e não estão, você deverá registrá-los.

D - Impostos a Restituir/ Juros
C - Ajustes de Exercícios Anteriores

Entendo que os juros também deveriam está sendo atualizados, em consonância com o Regime de Competência, e uma vez que o direito era líquido e certo. Como não estão, sugiro lançá-los também. Lembro-vos que esses juros são tributáveis para fins fiscais, devendo-os serem oferecidos a tributação.

Posteriormente, efetua-se o lançamento de recebimento:

D - Bancos
C - Impostos a Restituir

Lembre-se de baixar a conta de ajustes de exercícios anteriores contra lucros acumulados na sua contabilidade.

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