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CONTABILIDADE
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Contabilização de restituição de imposto federal
Andréia
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 9 anos Sábado | 27 setembro 2014 | 20:34
Boa Noite!
Quais contas devo contabilizar a entrada de valor referente a restituição de imposto federal? A empresa entrou com processo para pedir a restituição de valor pagos indevidamente de impostos federais em 2007 e na epoca não foi provisionado, não foi feito nenhum lançamento no ativo de imposto a restituir, agora neste ano a recebemos esse credito o montante mais juros e correções referente esta restituição.
Quais contas devo lançar esse valor? como que fica a contabilização.
Por favor, ajude-me!
Grata!
Andréia
Miguel Araujo Neto
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 9 anos Sábado | 27 setembro 2014 | 22:17
Andreia,
Como não foi provisionado no passado, lance o valor como estorno de despesas.
D - CAIXA
C- IMPOSTOS
A atualização do valor realize o lançamento na conta de juros recebidos.
D - CAIXA
C - JUROS RECEBIDOS
abs,
Espero ter ajudado.
Miguel
Andréia
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 9 anos Domingo | 28 setembro 2014 | 21:22
essas contas ficam em que grupo? conta de resultado?
Miguel Araujo Neto
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 9 anos Domingo | 28 setembro 2014 | 22:30
Boa noite andreia,
Exatamente. Ficam nas contas de resultado nas contas de receita e despesas.
Como não ocorreu provisionamento, não há mutação do patrimônio.
abs,
Leandro Morais
Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 9 anos Segunda-Feira | 29 setembro 2014 | 06:29
Andréia, bom dia!
Entendo que deva ser utilizada a conta de ajustes de exercícios anteriores, uma vez que se trata de contabilizações referentes ao exercício anterior. E de acordo com a Lei 6.404/76 ( Lei das SA' s), o lucro líquido do exercício não deve sofrer influência por fatos que pertencem a exercícios anteriores. Sendo neste caso, inapropriado contabilizar em contas de resultado do exercício em que foram identificados os equívocos.
Leandro.
Andréia
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 9 anos Segunda-Feira | 29 setembro 2014 | 21:58
Leandro, então neste caso devo lançar:
banco (D)
ajuste de exercicios anteriores (C)
é isso??... não faço nada com os juros e correções....?? simplesmente lanço o montante total recebido referente a restituição do imposto.?
grata!
Andreia
Leandro Morais
Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 9 anos Terça-Feira | 30 setembro 2014 | 07:19
Andréia, bom dia!
Você irá ajustar o saldo da conta em evidência. Como esses valores deveriam está registrados no ativo e não estão, você deverá registrá-los.
D - Impostos a Restituir/ Juros
C - Ajustes de Exercícios Anteriores
Entendo que os juros também deveriam está sendo atualizados, em consonância com o Regime de Competência, e uma vez que o direito era líquido e certo. Como não estão, sugiro lançá-los também. Lembro-vos que esses juros são tributáveis para fins fiscais, devendo-os serem oferecidos a tributação.
Posteriormente, efetua-se o lançamento de recebimento:
D - Bancos
C - Impostos a Restituir
Lembre-se de baixar a conta de ajustes de exercícios anteriores contra lucros acumulados na sua contabilidade.
Jadson Matias Nascimento de Jesus
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 9 anos Terça-Feira | 30 setembro 2014 | 08:54
Prezada,
Como é um lançamento de ajuste de exercícios anteriores, seria melhor fazer logo só o segundo lançamento.
Andréia
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 9 anos Terça-Feira | 30 setembro 2014 | 20:47