Jonathan
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa noite,
Percebi um erro num lançamento contábil de um cliente, referente a um valor lançado a 3 meses atrás. A empresa pagava 3 consórcios, entretanto acabou desistindo no começo desse ano e em setembro recebeu o crédito do banco referente a +/- 90% do valor que tinha pago nas prestações.
Os consórcios estavam contabilizados no ativo da empresa (Investimentos). Todos os meses à medida que iam pagando fazia-se o seguinte lançamento.
D-Consórcio (Grupo:XXX)
C-Banco
O problema está no valor que o banco devolveu à empresa. O responsável pelos lançamentos, efetuou o seguinte lançamento:
D- Banco
C- Outras receitas
Entendo que estes valores ao invés de outras receitas, deveriam creditar a conta do ativo referente ao consórcio, certo? Como poderia então, corrigir este lançamento agora? Posso Debitar esta conta de resultado e creditar o ativo para baixar os saldos do consórcios?
E em relação ao valor recebido que não foi 100% o que tínhamos pago. Como proceder nesta situação? Por exemplo:
Eu paguei 60.000, porém o banco só me devolveu 55.000,00, os 5.000 reconhecerei como despesas?
Muito Obrigado.
"Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes." (Paulo Freire)