Guilherme
Prata DIVISÃO 1 , Técnico Contabilidadegente boa tarde
seguinte peguei uma empresa no qual o antigo contador fazia o pagamento do pro- labore dentro do mesmo mês EX: comp. 12 paga no mês 12
eu faço de outra forma EX: Comp. 12 pago no mês 01
como devo conciliar o balanço, pois 2013 contem 12 lançamentos de pró labore e eu fechando 2014 só terá 11 porque a competência 12 de 2013 foi paga em 12/2013 e não em 01/2014 (janeiro) em 2014 eu irei começar da competência 01 sendo paga no mês 02/2014