Lucas
Existem basicamente duas formas de fazer isto:
1 - Lançamento Multiplo
Fazendo desta forma vc lançaria com data de 1 dia antes do início de sua responsabilidade debitando todas as contas com saldo devedor pelo valor de cada saldo e creditando todas as contas de saldo credor, também pelo respectivo saldo de cada uma. Se o balanço anterior bate, a soma dos débitos é igual a soma dos créditos, portanto, se for feito tudo certinho este lançamento multiplo irá fechar perfeitamente.
2 - Criação de conta Centralizadora
Você também pode criar uma conta centralizadora (preferencialmente no PL) que será contrapartida de todos os saldos passados, neste caso, você faria assim:
Data - 1 dia antes do início de sua responsabilidade
D - Contas com Saldo devedor (pelo saldo de cada uma)
C - Transitória Balanços Anteriores
D - Transitória Balanços Anteriores
C - Contas com Saldo credor (pelo saldo de cada uma)
Neste método, a conta Transitória Balanços Anteriores deverá começar o periodo de sua responsabilidade com saldo zero, pois os débitos e créditos devem ter a mesma soma.
Espero ter ajudado
Att.
Rodrigo Melero
Contador e consultor no centro de serviços RTD Accounting e articulista no blog +ContabilNet
E-mail: forumcontabeis@rtdaccounting.com.br
Visite:
http://maiscontabilnet.blogspot.com.br"As pessoas boas devem amar seus inimigos." (Don Ramón - Seu Madruga)