Armias Neto
Prata DIVISÃO 1 , Não InformadoOla a todos, desculpe entrar neste assunto novamente, haja visto, o numero de duvidas que tem no forum.
Mas é que não consegui um entendimento razoalvel por tanto estou perguntando.
Recebi uma empresa de um outro contador, que segundo ele estava fechado o BP. E que eu so deveria importar os saldos das contas, pois é ai é que esta o problema:
O contador antigo de fato encerrou o BP e emitiu os livros fiscais, porém esqueceu de fazer lançamentos de algumas contas como por exemplo, o INSS do 13º salario de 2005, que ele gerou duas guias para o cliente pagar e o cliente pagou. Lançou na contabilidade apenas uma guia e deixou em aberto para ser pago em 2006. Porem as duas guia foram paga em 02 e 13 de dezembro de 2005 respectivamente.
Ele percebeu que errou ao enviar duas guias para pagamento, e passou a fazer o abatimento no limite de 30% das guias de fevereiro em diante ate o desconto total.
Então ele deveria ao meu ver ter contabilizado as duas guias em dezembro (mes em que foram pagas) e depois fazendo o abatimento do meses seguintes, agora como faço, se nada disso foi feito?
Existe varios erros, so que resolvendo esse eu consigo resolver o restate.
Agradeço desde ja a ajuda.