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Encerramento de Período Contábil

ALCEBIADES NOGUEIRA ANDRADE

Alcebiades Nogueira Andrade

Iniciante DIVISÃO 2 , Gerente Controladoria
há 8 anos Terça-Feira | 7 junho 2016 | 01:01

Boa noite,

A empresa em que trabalho, utiliza um sistema que executa o encerramento do período no dia 31/12/XX, e faz o lançamento de transferência do saldo apurado do encerramento para a conta de Lucro/Prejuízo Acumulado somente em 01/01/XY.

Ex:
31/12/XX
D - Receitas = 100.000
C - ARE = 100.000

D - ARE = 60.000
C - Despesas = 60.000

Saldo ARE = 40.000 Credor

01/01/XY
D - ARE = 40.000
C - Lucros/Prejuízos Acumulados = 40.000

Este processo onde é efetuado o encerramento das contas de resultado em 31/12/XX e a transferência do saldo para o Patrimônio Líquido em 01/01/XY está correto?

Desde já agradeço a atenção dos colegas.

Alcebíades.



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