
Everton Rinaldi
Prata DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa tarde amigos.
Sobre a contabilização de uma empresa de LUCRO REAL:
No 3º trimestre/2015, foi contabilizado um lançamento como compra de matéria prima. (D - MATÉRIA PRIMA (Custo), C - FORNECEDOR (PC)).
Porém essa nota tava cancelada e só foi percebido agora, em junho/2016. Ou seja, essa nota fez parte do cálculo de apuração de IRPJ/CSLL do trimestre citado.
Tendo em vista que o exercício de 2015 está encerrado e tudo já foi calculado para apuração dos impostos e com isso, não posso apagar o lançamento, como deve ser feito agora, em 2016, o lançamento p/ correção desse caso?
A conta crédito será o fornecedor e a conta débito, qual será? Como fica esse lançamento de agora com relação a apuração do IRPJ/CSLL desse trimestre de 2016?