
Antonio Casemiro Silva
Bronze DIVISÃO 2 , Consultor(a)Pessoal, Obrigado a todos, este tópico me ajudou muito em um exercício da Faculdade, muito obrigado mesmo!!!
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Antonio Casemiro Silva
Bronze DIVISÃO 2 , Consultor(a)Pessoal, Obrigado a todos, este tópico me ajudou muito em um exercício da Faculdade, muito obrigado mesmo!!!
Claudio Rufino
Moderador , Contador(a)Regiane Ribeiro,
NOTA 2: Caso a empresa utilize o inventário periódico[muito comum], deverá proceder com os lançamentos das compras diretamente na conta de custo, não se esquecendo de creditar-se dos impostos ICMS e IPI (se houver), tendo como contra partida a conta de fornecedores, caixa ou bancos.
É justamente o que você vem fazendo e nisso não há problemas uma vez que maioria das empresas utilizam essa modalidade de contabilização. trabalham a
Humberto Correia
Iniciante DIVISÃO 2 , Gerente ContabilidadeBom dia a todos,
Se eu tenho um custo terceirizado na montagem da entrega do material que eu vendo, esse custo sendo pago pela minha empresa, no lançamento contábil esse custo deve entrar no valor de mercadorias para depois no lançamento da venda sair como CMV? Ou devo já lançar como uma conta de resultado como custo de mão de obra terceirizada?
Grato.
Vanessa Jaqueline Heckler
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde,
comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade e (in)felizmente sou a pessoa que mais tem noção de contabilidade aqui.
Porém, em meus outros empregos, nunca fiz a parte de fechamento relacionada a estoques e CMV.
Gostaria da ajuda dos colega para me ajudar nessa questão. A seguir demonstro como são feitos os lançamento aqui neste escitório
Na compra de mercadorias (todas as compras são lançadas a vista, pois a empresa não traz as duplicatas)
D - Compra a vista (CR)
C - Caixa (A)
Na venda de mercadorias
D- Caixa Geral (A)
C- venda de mercadorias a vista (CR)
Como e quais valores transferir a conta estoque e como calcular e contabilizar o CMV?
Humberto Correia
Iniciante DIVISÃO 2 , Gerente ContabilidadeBoa tarde Vanessa,
Então...
Compras:
D - ICMS a recuperar (AC)
D- Frete (CR) ou Estoque (AC)
D- Estoque (AC)
C - Caixa , banco (AC , a vista) ou Fornecedor (PC, a prazo)
* Se debitar Frete, fazer a conversão para o estoque na hora de calcular o CMV.
Esse é apenas um exemplo que possa acontecer.
Venda:
D- Caixa (AC, a vista) ou Clientes a receber (AC, a prazo)
D - (-) ICMS s/ venda (CR, redutor da receita)
C - Receita (CR)
C- ICMS a recolher (PC)
CMV: Aí tem que se olhar tudo que influência.
Ex1. comprou uma camisa para revender, você tem que ver o valor que essa camisa foi comprada, se teve frete na entrega dela, se teve custo com embrulho, e etc... aí soma tudo, e o lançamento é da seguinte forma:
D- CMV (CR)
C- Estoque
Maurício T.
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)Alvimar C Assumpção
Prata DIVISÃO 4 , Contador(a)Prezados Colegas,
Tenho um cliente novo com atividade de indústria e tenho a seguinte dúvida:
Como proceder ao controle de estoque de mercadorias para revenda e de matéria prima em separado, sabendo que ele também comercializa esta matéria prima?
Todas as notas fiscais de compra são de matéria prima, (madeiras, parafusos, arruelas, dobradiças, placas mdf, verniz, tinta, etc), ele tanto fabrica móveis quanto revende esta matéria prima. Há emissão de documento fiscal da matéria prima que for utilizada para industrialização no próprio estabelecimento?
Obrigado
Regiane Ribeiro
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar Contabilidade
Bom dia pessoal,
Obrigada!!! Vocês me ajudaram muito.
Kaik R. Vieira
Moderador , Coordenador(a)Parabenizo a respostas do nossos colegas acima.
Att.
Vera Lucia
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBom dia!
Por gentileza preciso da ajuda dos colegas nessa questão:
Empresa optante pelo lucro presumido, comércio de compra e vendas de veículos usados, portanto recolhe seus impostos sobre a diferença entre a compra e venda (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL).
Como ficaria os lançamentos contábeis:
Na compra
D- Estoque (AC)
C- caixa ou banco.........Valor da compra......R$ 36.500,00
D- Impostos a Recuperar (AC)
C- Estoque....................Valor do ICMS .........R$ 328,50 (5% x 18%)
O veiculo foi vendido por R$ 39.500,00
ICMS - R$ 355,50
Portanto lucro de R$ 3.000,00 (valor tributado)
Como ficariam os lançamentos da venda?
Luis Antonio Oliveira Batista
Prata DIVISÃO 3 , Consultor(a) ContabilidadeVera,
Pesquisando, localizei um artigo na internet que mostra como contabilizar as receitas de de vendas.
Talvez possa lhe ajudar.
Contabilização Receita de Vendas
Abraço!
Juliana Teixeira
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Depto. PessoalBoa Noite,Pessoal
Tenho algumas dúvidas :
-Numa empresa de venda de lanches (Lancheria Lucro Real)-Quais impostos destaco na nota ?somente ICMS?
-A empresa compra produtos prontos para revenda e outros não(SEPARADAMENTE) ,pois é adquirido os insumos separadamente pois será finalizado na empresa),eu contabilizo de forma diferente as duas compras citadas ?
-Ao comprar um Refrigerador ,por a empresa ser Lucro real ,POSSO ME CREDITAR DO IPI? Como eu faço esse lançamento?
-Pessoal qual a base de calculo de cada tributo ?
-ICMS
-PIS
-COFINS
-ISS (É DEVIDO O PAGAMENTO),estou confusa
-CSLL
-IRPJ
Obrigado,desde já
Juliana
Gilberto Olgado
Moderador , Contador(a)Bom dia Juliana, é necessário entender a essência de cada imposto ou contribuição.
Primeiramente pelo enquadramento da empresa e depois as particularidades de cada um.
No caso do Refrigerador, este é um imobilizado, o crédito do ICMS (se houver na nota) tem regulamentação própria para cada Estado, não sei qual o seu, mas em São Paulo é pelo CIAP, razão de 1/48 mensal.
O IPI é um imposto aproveitado na Industrialização, pela compra de matéria prima, que não é o seu caso.
Att.
Juliana Teixeira
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Depto. PessoalBom dia ,
Pois é as particularidades do Imposto que eu não sei ?E é o que faz toda a diferença.
Tenho muitas dúvidas referente a NF ?
O meu estado é o Rio Grande do Sul.
Obrigado!
Juliana
Rose Faria
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeBom dia,
Fazemos a contabilidade de uma empresa do Lucro Presumido, e os lançamentos de entrada e saída de mercadoria são da seguinte forma:
Entradas:
D - Compra de Mercadoria
F - Fornecedor
ICMS:
D - ICMS a Recuperar
C - Compra de Mercadoria
Saídas:
D- Cliente
C - Venda de Mercadoria
ICMS:
D - ICMS s/ Vendas
C - ICMS a Recolher
Não é feita a entrada de mercadoria no estoque, a apuração de estoques é feita anualmente.
E minhas duvidas são:
- como fazer os lançamentos de entradas e saídas de amostra grátis?
- e com relação a uma devolução de vendas (uma entrada a qual não ira gerar pagamento). A nf. veio com CFOP 5949.
Não sei como devo efetuar esses lançamentos, caso alguém possa me ajudar ficarei grata.
Camila Balieiro Alves
Bronze DIVISÃO 4 , Analista ContabilidadeAmigos, boa tarde!
Gostaria de tirar uma dúvida em relação ao fato abaixo:
Compra de mercadorias a prazo $ 10.000,00, sendo o ICMS $ 1.200, sendo que no exercício não possuo a informação se este ICMS é ou não recuperável. Caso ele não seja, como seria este lançamento?
Desde já agradeço!
Att, Camila.
Joilson P. Muniz
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)bom dia, uma empresa que presta servicos ela fez uma compra de mercadorias para uso e o frete foi pago a vista o lancamento e
D -fretes e carretos (CR)
C- caixa
ta correto
Daniel Albuquerque
Ouro DIVISÃO 3 , Contador(a) Camila Balieiro Alves , Bom Dia!
Se o icms não for recuperavel você ira lançar,
D – Estoques R$ 10.000,00
C – Fornecedores R$ 10.000,00
Se o icms for recuperavel, o lançamento vai ser asim;
D – Estoques R$ 8.800,00
D – ICMS a Recuperar R$ 1.200,00
C – Fornecedores R$ 10.000,00
Hellen Martins
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente TributárioGente, tenho uma dúvida a respeito de como contabilizar as entradas e saídas de devoluçao de antecipado de conta e ordem. Existe essa operaçao de fato? Chegaram para mim um nota de saída de natureza 6949 (outras saidas) referente a uma nota de antecipado e a entrada como devoluçao de compra de antecipado de conta e ordem. Alguem pode me explicar algo sobre? Já pesquisei em alguns sites, mas não acho nada a respeito da devolução de antecipado de conta e ordem.
Victor Soares
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom dia,
Estou com a seguinte dúvida na contabilização de compras e vendas de mercadorias de mercado optante pelo Simples Nacional, poderiam me ajudar com essa situação, abaixo segue contabilização:
COMPRA - A Prazo:
D - Mercadorias para Revenda
C - Fornecedor a Pagar
VENDA - A Vista:
D - Caixa
C - Mercadorias para Revenda
PAGAMENTO DE FORNECEDOR
D - Fornecedor a Pagar
C - Caixa
A Dúvida é como estas informações irão aparecer no DRE ?
Como irei informar a Receita Bruta e informar o Pagamento a Fornecedores que ocorreram no exercício ?
Obrigado pela atenção.
Gilberto Olgado
Moderador , Contador(a)Bom dia Victor Soares !
Os lançamentos corretos para esta operação são:
COMPRA - A Prazo:
D - Mercadorias para Revenda (AC)
C - Fornecedor a Pagar (PC)
VENDA - A Vista:
D - Caixa (AC)
C - Venda de Mercadorias (CR)
PAGAMENTO DE FORNECEDOR
D - Fornecedor a Pagar (PC)
C - Caixa (AC)
BAIXA DO CUSTO
D - CMV (CR)
C - Mercadorias para Revenda (AC)
AC - Ativo Circulante
PC - Passivo Circulante
CR - Contas de resultado
Abraço
Victor Soares
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Gilberto, boa tarde ! e obrigado pela resposta.
A minha dúvida agora é a seguinte em relação ao CMV:
Exemplo:
* Empresa comprou em 2015 - R$ 230.000,00 em mercadorias para revenda e pagou A VISTA;
* Vendeu em 2015 - R$ 200.000,00 A VISTA;
Lançamentos:
COMPRA
D - Mercadorias para Revenda (R$ 230.000,00)
C - Caxa (R$ 230.000,00)
VENDA
D - Caixa (R$ 200.000,00)
C - Venda de Mercadorias (R$ 200.000,00)
Quais valores eu irei lançar na baixa do custo:
BAIXA DO CUSTO
D - CMV ( ? )
C - Mercadorias para revenda ( ? )
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