
José Orlando
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadePessoal, bom dia.
Fizeram o lançamento de salários a pagar em 2015 assim:
Provisão:
D - Salário a Pagar_________250.000,000
C - Fornecedores___________250.000,00
Pagamento:
D - Fornecedores________230.000,00
C - Banco______________230.000,00
O restante em 2016:
D - Fornecedores________20.000,00
C - Banco_____________20.000,00
Como puderam ver, o primeiro lançamento não alimentou a despesa, influenciando assim o resultado no final do exercício. Como proceder neste caso? Como a provisão e os pagamento estão na conta de Fornecedores, eu posso simplesmente alterar o a conta do restante do valor e assim zerar os pagamentos dentro da própria conta (já que são contas patrimoniais).
Mas e quanto a despesa não contabilizada do ano anterior? Posso lançar para prejuízos acumulados?