Márcia Vivanco Fernández
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Bom dia, colegas.
Sei que há inúmeros tópicos sobre ICMS ST, mas de todos que li, não consegui sanar minha dúvida.
Tenho um cliente do Simples Nacional que faz compras de produtos com ICMS ST, onde o valor já tenha sido recolhido pelo vendedor.
Quando vou fazer a importação para o contábil, como deverá ficar o lançamento a crédito desse ICMS ST, uma vez que não é meu cliente o reponsável pelo recolhimento?
Exemplificando, quando faço a importação da escrita para o contábil, vem da seguinte forma a provisão:
Nota Fiscal
D- Mercadorias para Revenda (estoque)
C- Fornecedores (passivo)
ICMS ST recolhido anteriormente
D-Mercadorias para Revenda (estoque)
C-ICMS ST a recolher -> Esta conta eu preciso alterar, pois meu cliente não deve este valor. Qual conta devo colocar aqui?
Agradeço a atenção :)
Contadora