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Contabilização de Convênios - Terceiro Setor

Juliano Vieira

Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 ano Segunda-Feira | 26 junho 2017 | 11:40

Bom dia,
gostaria de ajuda sobre a contabilização de convênios sendo que os recursos serão usados para pagar a folha de pagamento da entidade, bem como alguns encargos.
segundo o manual de procedimentos a contabilização segue nos seguintes termos:

Recebimento de recursos de convênio
Débito – Bancos conta Movimento – Recursos com Restrição (1.1.1.04)
Crédito – Recursos de Projetos (2.1.6.xx)
Aplicação de recursos de convênio
Débito – Recursos de Projetos (2.1.6.xx – conta retificadora)
Crédito – Bancos conta Movimento – Recursos com Restrição (1.1.1.04)


Minha pergunta é com relação ao reconhecimento da receita.
podem me dar uma luz?

Obrigado

Juliano Vieira

Estefânia

Prata DIVISÃO 1, Não Informado
há 1 ano Sexta-Feira | 9 fevereiro 2018 | 09:32

Bom dia!
Partilho da mesma dúvida e ainda em relação a este lançamento ser para qualquer tipo de convênio ou só governamental?
No caso recebemos uma ajuda do Sebrae para custear 10% do valor total de um projeto, como seria este lançamento?
Desde já agradeço a todos.

Marcelo de Paula

Ouro DIVISÃO 1, Analista Contabilidade
há 22 semanas Segunda-Feira | 14 janeiro 2019 | 08:36

Bom dia, Pessoal!

De acordo com os novos regramentos, os recursos geridos pelo 3º Setor, para fins de execução de projetos de pesquisas, deverá ser contabilizado como Receita.

O recurso deverá entrar não só em conta banco, mas também em conta específica de Receita.

Atenciosamente,

Marcelo De Paula
Área Contábil e Fiscal
Atua diretamente com 2º e 3º setor
Viçosa - MG

Clovis Igarashi

Ouro DIVISÃO 1, Consultor(a) Contabilidade
há 22 semanas Segunda-Feira | 14 janeiro 2019 | 13:24

Juliano

A contabilização deve ser feita da seguinte forma:

Na assinatura do contrato do convênio:

D - Convênio Projeto A - (ativo)
C - Convênio Projeto A - (passivo)

No recebimento dos valores do convênio:
D - Bancos - restrição - Projeto A
C - Convênio Projeto A - (ativo)

D- Convênio Projeto A - (passivo)
C - Convênio Projeto A - (Receita)

No reconhecimento das receitas você deve abrir um grupo especifico nas despesas e ir baixando contra receita, no final do convênio todos as contas do projeto devem ficar com saldo igual.

bom trabalho

Contador com especialização no Terceiro Setor

http://clovisakira.blogspot.com
twitter: clovisakira
Facebook: Clovis Akira Igarashi

Aparecida Albano de Sousa

Iniciante DIVISÃO 3
há 3 semanas Terça-Feira | 21 maio 2019 | 15:46

Quanto às despesas do projeto (convenio) são contabilizadas em um grupo unico de receitas - convenios?
como os recebimentos deste convenio estão no PC como faço o encontro de contas no final do projeto?

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