Augusto Celso Andrade
Iniciante DIVISÃO 3 , Não Informado
Olá Pessoal.
Uma empresa(LUCRO PRESUMIDO) vendeu um Imobilizado, e recebeu uma parte em imóvel, ficou assim:
Saldo do Imobilizado,........... 300.000,00
Depreciação Acumulada......
(+) Depreciação Acumulada. 36.000,00
Total da Venda: .................. 1.650.000,00
. Terreno como pagamento... 600.000,00
(+) Parcelas ........................ 1.050.000,00
Preciso da contabilização da Venda, Baixa Imobilizado, apuração contabilização do Ganho de Capital.
Venda:
D - Imobilizado.(Terreno)...................................... 600.000,00
D - Contas a Receber.............................................. 1.050.000,00
C - Receitas Não Operacionais ( é Isso ???)............ 1.650.000,00**
Baixa do Imobilizado:
D - Depreciação Acumulada
C - Edifícios............................................................ 36.000,00
D - Despesas não Operacionais................................ 264.000,00
C - Edifícios.............................................................. 264.000,00
Ganho de Capital:**
- Edifícios.................................................................... 300.000,00
- (-) Depreciação Acumulada....................................... 36.000,00
- (=) Custo de Aquisição.............................................. 264.000,00
- Valor da Venda (sem o Terreno que não é tributado) 1.050.000,00 (Orientação da RF)???
- (-) Menos Custo de Aquisição................................... 264.000,00
- (=) Ganho de Capital................................................ 786.000,00
. Contabilização do Ganho de Capital:
D - Receitas Não Operacionais.( ?????)...................... 786.000,00**
C - Ganho na Alienação de Bens do A. Permanente... 786.000,00
** Como demonstrar a Apuração do Ganho nos lançamentos, já que teremos que acrescentar na apuração do IRPJ lucro presumido.
**Os 600.000,00 do Terreno não entra na apuração do ganho de capital??? caso não, como ficaria a contabilização???
Obrigado.