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SPED Contábil e ECF - Erro!

Jessica Santana Carvalho

Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade
há 3 anos Quarta-Feira | 9 maio 2018 | 07:45

Bom dia a todos!!

Temos a seguinte situação ao enviar o sped contábil: uma empresa chega ao escritório em determinado mês do ano corrente. É enviado o sped contábil do período de nossa responsabilidade e a outra contabilidade envia do período de vossa responsabilidade. Entretanto, ao enviarmos a ECF acontece um erro muito grande em que ao juntar as duas ECD's o validador não está considerando a somatória dos saldos, tanto o "final" e o "inicial". Para corrigir o erro encontramos uma solução onde é muito trabalhoso e difícil, sem contar que se for uma empresa grande nos demandará muito tempo.

Alguém já teve uma situação parecida e conseguiu solucionar?

Obrigada.

Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 3 anos Quarta-Feira | 9 maio 2018 | 08:03

Bom dia Jessica.


Como vocês estão fazendo com as ECDs?

Vocês fecham o balanço do periodo ao qual a outra contabilidade tinha que fazer?

att

Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
Avaliação de empresas e processos de transferência societária;
Especialista em 3º Setor e em fusões, cisões e incorporações;
http://www.prosperarecontabil.com.br
Atenção: não dou consultorias por telefone! Somente por e-mail ou via whatsapp (audio ou mensagem)
Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 3 anos Quarta-Feira | 9 maio 2018 | 09:06

Mas a outra contabilidade fechou confere?

Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
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Jessica Santana Carvalho

Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade
há 3 anos Quarta-Feira | 9 maio 2018 | 09:12

Sim, ela fecha o balanço dela com os respectivos saldos. Integramos o saldos finais deles como os iniciais em nosso balanço e prosseguimos a partir daí.

O problema é quando juntam esses dois balanços e o validador não reconhece essa situação.

Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 3 anos Quarta-Feira | 9 maio 2018 | 10:04

Você fez um balanço de abertura com os valores do balanço da contabilidade?


Seria uma opção.

Pois imagina que fosse livro de papel.

O mais acertado era fazer um livro até a data do fechamento da empresa e a partir dai vocês faria um outro iniciando seus trabalhos.

att

Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
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Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 3 anos Quarta-Feira | 9 maio 2018 | 11:10

Eu acredito que o caso de você seria tentar baixar o arquivo a ECF enviada primeiro e juntar com a segunda ( a de vocês).

Só que neste caso os seus planos de contas tem que estar de acordo com o da contabilidade anterior.

Dê uma olha da nestas postagens clique aqui

e veja se ajuda

att

Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
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Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 3 anos Quarta-Feira | 9 maio 2018 | 14:51

Boa tarde amigos cada um deve enviar um livro e suas numeracoes devem ser diferentes ex: arquivo 01 número 50 arquivo 02 número 51

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

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