Isabel Silveira
Iniciante DIVISÃO 3 , Auxiliar Escritório
Boa tarde!
Faço a contabilidade de um hospital que foi por um período administrado por um instituto, as despesas com fornecedores deveriam ser todas transferidas do CNPJ do Hospital para este instituto que ficou com o custeio, porem com alguns fornecedores isto não aconteceu, então foi lançado na contabilidade as notas fiscais, porem um destes fornecedores o instituto em vez de depositar o valor para hospital pagar a divida foi pago direto ao fornecedor, mas na minha contabilidade ainda tenho este saldo a pagar. como contabilizar isto?