Vc vai usar aquelas notas fiscais que sao conjugadas: venda de mercadoria + prestação de serviço? Se for, coloque o CFOP 5933 (se o cliente for dentro do estado, se for fora 6933). na area de prestação de serviço da nf, descreva o serviço e coloque o valor total. na linha abaixo da descrição coloque o valor do desconto.
Não há ICMS a pagar se for só prest. serviço.
O ISS incide sobre o serviço sem desconto.
Contabilizando:
* da nota fiscal
D - Caixa (vr. liquido depois do desconto)
D - DRE-Descontos concedidos
C - Receita prest. serviços (vr. total sem desconto)
* do imposto
D - DRE-Issqn
C - Iss a pagar