
Natalie Paulina
Prata DIVISÃO 2 , Coordenador(a) FiscalBom dia!
Estou com a seguinte duvida referente a contabilização:
Minha empresa é do LP e todas as operações são a vista, n passando por cliente nem fornecedor.
Minha empresa toma serviço com IRRF e CRF.
Minha empresa vende mercadoria e presta serviço com e sem retenção de IR e CRF.
Agora vem a duvida referente a isso tudo, para então chegarmos ao pgto dos impostos.
Como eu faço o lançamento quando tomo o serviço com retenção?
Vamos supor que o valor do serviço que tomei com retenção é R$1.000,00 (impostos retidos IR 1% R$ 10,00 e CRF 4,65% R$ 46,50)
Agora vem a venda.
Vendi R$ 2.000,00 (Impostos devidos PIS R$ 13,00 / COFINS R$ 60,00 / IRPJ R$ 24,00 / CSLL R$ 21,60).
Aqui eu vou lançar a venda normal debitando caixa e creditando a receita, e nos impostos eu vou debitar despesa do imposto e creditar o imposto a pagar no passivo, correto?
Seguimos para a prest. de serviço sem retenção.
R$ 2.000,00 tambem. (Impostos devidos PIS R$ 13,00 / COFINS R$ 60,00 / IRPJ R$ 24,00 / CSLL R$ 21,60) e faço a mesma contabilização acima.
E por fim a pres. de serviço com retenção.
Valor de R$ 2.500,00. (Impostos retidos CRF R$ 116,25 / IRPJ R$ 25,00)
Agora vem a duvida, qual valor do meu imposto devido? q devo pagar? E como procedo com essa contabilização?
E no fim, como vai ficar a contabilização dos impostos que eu tenho q pagar? Eu posso abater alguma coisa aqui?
Bacharel em Ciências Contábeis - UNESPAR
Pós Graduada em MBA em Gestão Estratégica Tributária - ANHANGUERA
Contadora - CRC PR 080341/O-4
(41) 99778-1445