Josiane Silva da Silva
Bronze DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeBoa noite pessoal, gostaria de uma ajuda de vocês, na contabilidade as contas de tributos/impostos a compensar e tributos/impostos a recolher, posso transferir o saldo no fechamento do ano em 31/12 ou deve ser feito mês a mês? Pergunto isso, pois no escritório onde trabalho não foi feita esta conciliação e no fechamento do balanço vi que existe saldo no ativo a compensar e no passivo a recolher, porém devido a demanda, não sei se consigo em tempo hábil arrumar tudo mês a mês, então pensei em fazer um lançamento no final do ano