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Bom dia!
Tenho uma empresa prestadora de serviços, mais especificamente, um ortopedista. Ele era do lucro presumido e pagava uma guia de ISS pelos serviços prestados. Agora, ele é optante pelo Simples Nacional. Ele tem ISS retido e a recolher, mas o a compensar supera o a recolher. Eu parametrizo o sistema para não ir o valor do ISS a recolher não ir para a contabilidade, pois ele já paga isso o DAS. Como o valor do ISS a compensar eu faço dois lançamentos:
Provisão
D: Simples (despesa)
C: Simples a recolher (como o valor do retido no mês)
Compensação
D:Simples a recolher
C: Inss a compensar (para zerar o saldo do inss a compensar)
Obs: Eu já tinha uma provisão do simples devido a integração do sistema, mas fiz outra provisão apenas para zerar...
Está correto este lançamento? Se não, como devo fazer?