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Contabilização de entradas de processos judiciais

Antonio Felix da Silva Junior

Antonio Felix da Silva Junior

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 1 ano Quinta-Feira | 11 janeiro 2024 | 17:44

Boa tarde Senhores,

Temos 1 cliente que é uma sociedade de advogados e estamos com a seguinte dúvida:

O Cliente (sociedade de advogados) recebeu uma TED de um processo como exemplo no valor de R$ 100mil sendo que 20% é do escritório e os 80% do cliente X,
no mesmo dia que entrou a TED o escritório transferiu 80mil para a cliente X e 20 mil é do escritório que foi emitido a NF certinho para a Cliente X

Como serão contabilizados estes 100mil e consequentemente os 80mil que foi transferido para a cliente X..?

Desde já agradeço!




Vanderlei Montrezol

Vanderlei Montrezol

Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 1 ano Sexta-Feira | 12 janeiro 2024 | 09:01

Antonio,

Uma sugestão é contabilizar a entrada bancária contra um passivo e  posteriormente você faz as baixas, exemplo:

D -  Banco
C - Adiantamento de Clientes (Passivo) - R$ 100.000,00

D - Clientes (Ativo)
C - Receita de Serviços - R$ 20.000,00 (reconhecimento da receita)

D - Adiantamento de Clientes (Passivo) 
C - Clientes (Ativo) - R$ 20.000,00 (baixa pelo recebimento)

D - Adiantamento de Clientes (Passivo) 
C - Banco - R$ 80.000,00 (na devolução para o cliente)

atte,


Vanderlei Montrezol

Graduado em Ciências Contábeis e Pós-Graduado em Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS-BRGAAP) pela FECAP.

https://www.invictusbps.com.br
Ca Lasorled

Ca Lasorled

Bronze DIVISÃO 3 , Analista Contabilidade
há 40 semanas Terça-Feira | 20 agosto 2024 | 21:19

Boa noite!

A situação do meu cliente é o  lado contrário, moveu um processo em 2019 e teve causa ganha agora em 2024 sendo
Valor com emissão de Nota Fiscal - 30.000,00 após um tempo não emitiu mais a nota mais conta um contrato e o valor sem emissão de nota é  39.000,00 .
Porem o Juiz decretou 140.000,00 no comprovante + 2.000,00 de rendimentos então total recebido 142.000,00 (-) 10% de honorários 14.200 , valor liquido vindo para a conta da empresa 127.800,00.
Entendo que parte a com emissão NF  R$ 30.000,00 não acarretará tributo; 
o valor residual do contrato sem emissão de NF -  39.000,00 "demais receitas" será tributado;
a diferença entre valor original (-) valor bruto 140.000,000 (-) 30.000,00 (-) 39.000,00 =  "demais receitas " 71.000,00 será tributado;
Rend 2.000,00 - receita financeira - tributado
10% de honorários - 14.200,00 - despesas - empresa do Lucro Presumido, dúvida sob as "demais receitas" será tributado, pis, cofins, csll e irpj???
o raciocínio acima esta em correto? Alguem por gentileza poderia me ajudar.
 

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