Ariane T. Basso
Iniciante DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa tarde,
Até agosto de 2010 a contabilidade de uma das empresas (simples)que hoje é de nossa responsabilidade era efetuada por outro contador que usava sistema digamos a, e nosso sistema atual é digamos b, entao solicitamos ao antigo contador que nos enviasse o livro diario e razao fechado ate agosto de 2010, com balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração de lucro e prej acumulado. para podermos começar uma nova contabilidade em nosso sistema com os dados do balanço anterior.
mas, o contador não quer nos enviar alegando que o balanço patrimonial so é encerrado no final do ano, que ele nao tem o valor do estoque em 31/08/2010 é que seria erronio fechar com o valor que esta no sistema de 31/12/2009, que ele so pode nos enviar o livro razao e diario ate 08/2010 sem o fechamento do exercicio com um balancete para juntarmos com os livros que tiramos a apartir 09/2010 e encadernar. ( a nao ser que fechamos o estoque em 31/08/2010 e enviamos para ele, periodo que nao era de nossa respnsabilidade) gostaria de saber qual a conduta correta, conforme legislação nesse caso. no meu entendimento nao podemos encadernar , contabilidade de dois sistemas diferentes em um mesmo livro porque os planos de contas sao diferentes para cada sistema.