Bom dia Jose Luiz, agradeço sua disposição em ajudar, ai vai,
quando negociamos materiais para exportação, normalmente o cliente passa o seguinte pedido. valor em US$ das peças e valor total em US$ da mercadoria.
destaca os gastos de embarque - ex US$ 500,00.
quando emitimos a Commercial Invoice, emitimos igual ao pedido, valor da mercadoria em dólar e o valor de gastos de embarque destacado em dólares tb.
muito bem, quando da emissão da NF (documento puramente nacional que serve para acompanhar a mercadoria até o local de embarque(porto/aeroporto), ou fronteira e tb como base para recolhimento de impostos (visto que a nota não circula ou têm validade fora do país, ou seja, não´é considerada um documento internacional) emito em R$ o valor da mercadoria e esta taxa de embarque? como devo fazer? se embutir no preço unitário da peça, vou pagar todos os impostos incidentes. não é correto, pois este valor é realmente gasto com transporte e despachante. como devo proceder? muito obrigada, aguardo sua resposta.