
Leandro Alves de Souza
Prata DIVISÃO 4 , Técnico ContabilidadeBoa tarde Caros Colegas!!!
Estou com uma duvida sobre contabilização de INSS em uma Empresa do anexo IV, a questão que os pagamentos são à prazo. Então gostaria de saber se na hora que eu fizer a integração com a contabilidade se já preciso integrar o valor da retenção no ato da prestação de serviços, visto que se não fizer assim dará diferença na conta de INSS a compensar. Como poderia entao proceder os lançamentos, desde já agradeço.
Poderia ser assim: Exemplo
D- Clientes R$ 18.830,00
D- Inss a compensar R$ 770,00
D- Despesas c/iSS na fonte R$ 400,00
C- Prestação de Serviços R$ 20.000,00
Att
Leandro Alves