
Carlos Silva
Ouro DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeBoa tarde!
Um escritorio Contabil fechou os movimentos de um cliente de JAN a OUT/2011. Como faço o restante dos lançamentos? Devo apenas lançar os meses de NOV e DEZ/2011 e encerrar o exercício ou tenho que tranportar os valores lançados pelo outro escritório?
Foi emitido os diários de JAN a OUT e também o Balancete Analítico.
Desde já agradeço a atenção de todos!
Att,
Carlos Silva