Claudeonisio Almeida Moreira
Bronze DIVISÃO 2 , Encarregado(a) PessoalBoa tarde,
estou fechando a folha de pagamento de um Condomínio,
onde fiz as ferias dele que vão ser gozadas dia 30/11/2013,
e tenho que gerar a folha de pagamento do funcionário no mês de novembro também certo,
mas no contra cheque dele ta sendo assim,
Saldo de Salário de 29 dias ----------------665,07
Gratificação ---------------------------------100,00
Adicional de 2,5% (Convenção)------------17,20
Hora Extra ---------------------------------- 28,15
DSR ------------------------------------------4,69
Salário família------------------------------46,72
total Bruto-----------------------------------861,83
Vale Transporte-----------------------------(39,90)
INSS Folha--------------------------------(84,46) <--
Total Liquido-------------------------------- 737,47
só que você colocar o calculo para a contribuição do INSS, seria 861,83-46,72(salario Familia) = 815,11 *8% = 65,21
E porque esta descontando 84,46 da folha de pagamento
o valor de 84,46 esta sendo das ferias + a folha de pagamento
1109,43 + 815,11 = 1924,54
1924,24 cai na liquota de 9% da tabela do INSS = 173,21
o calculo vem assim
173,21 + 88,75(INSS das Ferias) = 84,46 <-- esse valor esta puxando.
Gostaria de saber o porque do valor no contra cheque ?
Alguma Lei vigente a esse calculo, algo que possa comprovar
att.