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Dúvidas sobre gozo de Férias de Funcionário

Fabio Lapa

Fabio Lapa

Bronze DIVISÃO 4 , Técnico Contabilidade
há 8 anos Segunda-Feira | 6 março 2017 | 17:29

Boa tarde!

Duas funcionárias de um cliente entraram no período de gozo de férias.

Entraram no dia 01/02/2017 e pegaram 30 dias, que se estendeu até o dia 02/03/2017.

Quando gero a Folha de pagamento dessas funcionárias, sai com um valor líquido de R$ 155,68.

Os eventos que estão lançados no holerites (automaticamente pelo sistema) são:

Proventos:

Quebra de caixa (à pedido da empresa) - R$ 124.54
Salário (Referente os dois dias que ficaram em março - Que ao meu entender deveria estar na folha de março, não na de fevereiro) - R$ 83,03
Férias - R$ 1.281,45
1/3 Férias - R$ 427,15

TOTAL PROVENTOS : R$ 1.916,17

Descontos:

Adiantamento Anterior - R$ 33,21
Líquido de Férias - R$ 1.554,82
INSS sobre férias - R$ 153,78
INSS sobre salário - R$ 18,68

TOTAL DESCONTOS: R$ 1.760,49

----------TOTAL LÍQUIDO: R$ 155,68


Gostaria que alguem me ajudasse a enteder, o porquê deste valor líquido. Fiz varios cálculos e não cheguei à índice do problema. Obrigado desde já!

carlos alberto dos santos
Consultor Especial

Carlos Alberto dos Santos

Consultor Especial , Analista Pessoal
há 8 anos Segunda-Feira | 6 março 2017 | 21:04

Fabio, boa noite.
O sistema está errado, o liquido a receber ref a folha de fevereiro teria que ser ZERO, o que precisa fazer e parametrizar esse sistema.

Como ela saiu de férias em fevereiro, (todo o mês), o recibo de férias ficaria assim

Ferias Fevereiro 28 dias = Salario Normal de Fevereiro, ou seja, (salario/28 x 28).
Ferias Março 02 dias = Salario Normal/31 x 02 dias.

Então na folha de fevereiro ficaria de líquido, ZERO, (ou devedor por causa do desconto quebra de caixa, como a folha não pode ficar negativo, então o sistema automaticamente cria uma verba de crédito, e zera o liquido, e na folha de março cria automaticamente uma verba de débito, onde o valor da verba de crédito de fevereiro passa para verba de débito, "matando" assim esse devedor, na contabilização da folha junto a contabilidade ficará uma pendência e quando fechar a folha de março essa pendência some), tudo isso vai depender do programa/parametrização da folha, ok..

flaviohcs.wordpress.com

O link acima vai te ajudar, ok..

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