
Imelde Mengarda
Prata DIVISÃO 2 , Assistente Depto. PessoalBoa tarde!
Recebemos uma empresa de outro escritório que utiliza ou sistema.
No caso eles utilizam o provento "troco do mês" e o desconto "troco mês anterior"
porém nosso sistema não utiliza estas verbas.
O que temos em nosso sistema é o "arredondamento" para os centavos.
Enfim, comecei a fazer a folha de pagamento a partir de abril porém queremos cadastrar as folhas no nosso sistema desde 01/2017.
Como as informações referentes a estes meses já foram transmitidas pelo outro contador, posso apenas fechar o salário líquido com o valor das folhas geradas? pois não consigo fechar os valores no meu sistema. Minha dúvida é em função das Declarações no próximo ano, como DIRF, RAIS...
Att
Mel