Fernanda Francisca Martins dos Santos
Iniciante DIVISÃO 5 , Analista ContabilidadeBom dia!
Tenho um cliente que foi transformado em Eireli, mandei o livro diário para registro na Junta de SP e voltou com exigência. Quando a empresa é transformada em Eireli ela é registrada com outro nire.
A Junta exigiu um livro de 01/01/2014 até 15/09/2014 com o nire de Ltda e um livro de 16/09/2014 até 31/12/2014 com o novo nire de Eireli e ordem 01.
Minha dúvida é: no primeiro livro tenho que fechar o balanço até 15/09/2014 e os saldos no balancete e balanço devem estar até essa data, correto?
Devo fazer um balanço de abertura para o segundo livro?
Como o ano já está fechado e os lançamentos feitos, meu sistema está puxando o saldo final do mês no balanço e balancete, quando gero o balancete de setembro ele aparece de 01/09/2014 até 15/09/2014, mas o saldo está até 30/09/2014. Como fechar o balanço no meio do mês sendo que a apuração dos impostos são feitos no fim do mês?
Espero de coração que alguém possa me ajudar.
Obrigada!