Jose Silva
Iniciante DIVISÃO 1 , Administrador(a)A situação é a seguinte:
Um prestador de serviços de TI teve duas datas de retenção/pagamento recebido no mes de Outubro/2014 nos dias 10/10/2014 e 29/10/2014.
Perguntas:
1) Como ele deverá escriturar isto na EFD-PISCOFINS, soma os valores e escritura uma única vez?
2) Como ele deverá proceder para indicar a data de retenção dos impostos se ele tem duas datas de retenção num mesmo mês?
3) Há algum detalhe que deve ser observado e que tem algu7ma implicação mais grave que se deva prestar muita atenção para não ter problemas neste caso?
Apreciarei as respostas com atenção e desde já agradeço vossa atenção e companheirismo.
Obrigado,
Jose Silva