Juliana
Ouro DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadePessoal, bom dia.
Preciso de uma opinião, ocorre o seguinte:
Foi utilizado um valor a maior na compensação de 30% do prejuízo do ano anterior e só foi possível perceber isso ao preencher a ECF.
Ocorre que os lançamentos contábeis ( Provisão de IRPJ e CSLL) foram feitos com base nessa "compensação a maior" e, consequentemente, foi enviada a ECD.
Minha dúvida: É melhor retificar a ECD (nunca fiz isso) ou entregar a ECF com o valor da compensação correta e fazer os lançamentos contábeis de Ajustes de Exercícios de Anteriores nesse ano corrente (2017)?
Att,