Marcos Ricardo Antunes Ferreira
Iniciante DIVISÃO 1 , Proprietário(a)como eu faço o lançamento de bonificação tanto na entrada como na saida de mercadorias?
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Marcos Ricardo Antunes Ferreira
Iniciante DIVISÃO 1 , Proprietário(a)como eu faço o lançamento de bonificação tanto na entrada como na saida de mercadorias?
Hely Souza Pereira
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Entrada:
D: Mercadorias/estoque
C: Receita - Mercadorias bonificação
Saida:
D: Mercadoria bonificação (despesa)
C: Estoque/Mercadorias
Luciane Tomkiv Volochaty
Prata DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeComo faço o lançamento de uma nota de entrada apenas para confirmar se estou fazendo certo.
D-Compra de Mercadoria
C-Caixa ou bancos
O crédito de icms destacado na nota preciso lançar separado como é fito este lançamento?
Gilberto Olgado
Moderador , Contador(a)Olá Luciane !
Os lançamentos para recebimento de compras de mercadorias devem ser preferencialmente feitos da seguinte forma:
1. Pela entrada das meracdorais:
D - Compras de Mercadorias (CR)
D - ICMS à recuperar (AC)
C - Fornecedores (PC)
2. Pelo pagamento dos fornecedores:
D - Fornecedores (PC)
C - CAixa/Bancos (AC)
Luciane Tomkiv Volochaty
Prata DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeObrigado Gilberto pela orientação, apenas para esclarecimento a conta compra de mercadorias é em contas de resultado abaixo de custos , ou é no ativo em estoques?
Gilberto Olgado
Moderador , Contador(a)Bom dia Luciane !
Podem-se lançar também as compras em conta de estoques, mas aí precisa ter um controle e baixar o saldo na medida em que a empresa vai vendendo as mercadorias para compor a conta de compras de mercadorias nas contas de resultado.
Mas, a maioria das empresas prefere lançar diretamente em contas de resultado, salvo em alguns casos que a empresa possua este controle de baixa de estoque contábil.
Abraço
Clebson Paes
Bronze DIVISÃO 4 , Analista Contabilidade.......
Graciema Nunes Cavalcante
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeTenho que contabilizar Contrato de Seguros contra incendio com vigencia de 3 anos, sendo que o valor total será pago em 3 parcelas ainda no ano de 2011. A minha dúvida é como fazer o lançamento de apropriação das despesas de seguros por quotas. No caso desta contratação eu devo apropriar somente a 1ª parcela do seguro e dividir por 12 quotas, ou pegar o valor total e dividir por 36 quotas? Observando que o valor total do seguro é de R$ 27.000,00 e será pago em 3 parcelas iguais de R$ 9.000,00. Até o momento só havíamos contabilizado contrato de seguros de até 1 ano de vigência. Agradeço desde já pela atenção. Fico no aguardo.
Hely Souza Pereira
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Graciema,
a maneira de contabilizar é a mesma que contabilizaria para 12 meses. Você divide em 36 parcelas e apropria mensalmente as despesas. Desta maneira, vale ressaltar que 24 parcelas ficará a longo prazo.
Ou seja, você tera na aquisição do seguro:
D: seguros a apropriar (cp).......9.000
D: seguros a apropria (lp)........18.000
C: Seguros a pagar..................27.000
Abs..
Graciema Nunes Cavalcante
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente Contabilidade
Bom Dia Hely,
Obrigada pela sua ajuda. Mas, eu preciso fazer esta separação, mesmo o seguro tendo sido pago totalmente? Ou esta separação só diz respeito a apropriação das quotas mensais ? Te aguardo. Obrigada.
Abraços
Rose Alves Sant´ana
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBom dia, Gostaria de saber como lançar os seguintes lançançamentos:
Uma Companhia, contratou, um SEGURO contra incendio em 01/08/2011 para sua fábrica, com prazo de cobertura de 03 anos imediato.
O seguro foi de R$ 27.000,00, pago em 3 parcelas iguais mensais, sem juros, sendo a ultima parcela paga em 01/11/2011.
A) Como lançaria APROPRIAÇÃO como despesa na 1ª.parcela em 31/08/2011.
Obrigado
Hely Souza Pereira
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)
Graciema,
Esta "separação" é referente a apropriação mensal. Mesmo você pagando o seguro integralmente, vc tem uma despesa a apropriar a longo prazo, logo, os índices financeiros, sofrem alterações.
É o mesmo critério que você utilizaria para um empréstimo ou direito a receber a longo prazo.
abs..
Hely Souza Pereira
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Rose,
sua pergunta é semelhante a da graciema, interessante que até os valores são iguais.
O lançamento da apropriação das despesas são:
D: despesas com seguros----750,00
C: seguros a apropriar--------750,00
obs: utilize a mesma resposta que passei a cima no ato da contratação.
espero ter lhe ajudado.
Abs..
Cristiane Fernandes
Bronze DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa noite a todos.
Estou fazendo a contabilidade de uma empresa pertencente ao Simples Nacional. Foi adquirido um veículo este ano no valor de 38.000,00.
Fiz o seguinte lançamento:
D - imobilizado
C - banco
No final do ano, o lucro apurado será distribuido entre os sócios. Neste caso, haverá +/- um lucro de 78.000,00, mas não haverá dinheiro suficiente em caixa por causa da compra do veículo. Como proceder neste caso?
Obrigada.
Graciema Nunes Cavalcante
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeBoa Tarde Hely,
Na verdade eu e a Rose trabalhamos juntas. A pergunta que fizemos e que você respondeu , refere-se a um teste proposto pelo escritório onde trabalhamos. A pessoa que colocou a questão disse que poderíamos pesquisar, por isso nos cadastramos no Forum Contábeis. O teste já foi digamos "corrigido" e sua orientação valeu bastante. Mais uma vez muito obrigada pela sua ajuda. Se nós pudermos ajudá-la em alguma coisa conte conosco. Até mais.
Graciema Nunes Cavalcante
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeCristiane,
Você pode distribuir o lucro para os sócios dentro do limite do saldo do Caixa. E o saldo do lucro que não for distribuído poderá ser transferido para Conta Reserva Legal(PL) ou permanecer na Conta Lucros a Distribuir (Passivo) até que haja saldo suficiente na Conta Caixa (AC) prá fazer a distribuição que poder ser no ano seguinte. Só observando que quando for fazer a Declaração de Ajuste Anual PF dos sócios, no campo dos rendimentos isentos , informar só o valor que foi efetivamente pago e não o valor apurado. Espero ter ajudado.
Um abraço
Cristiane Fernandes
Bronze DIVISÃO 1 , Contador(a)Ajudou sim, Graciema. Obrigada.
Um abraço.
Cristiane Fernandes
Bronze DIVISÃO 1 , Contador(a)Mas o que os sócios queriam, seria usar parte do lucro da empresa para pagar o veículo e depois distribuir o restante. Isso é possível?
Graciema Nunes Cavalcante
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente Contabilidade
Olá Cristiane,
Acho que dá no mesmo, pois se você acha que vai fechar o ano com um saldo de Caixa de +/- 80.000,00, uma hipótese, mas já usou R$ 38.000,00 para pagar o veículo comprado em nome da empresa, aí sobra R$ 40.000,00 prá pagar a distribuição de lucros . Seria essa a questão?
Abraço
Luciane Tomkiv Volochaty
Prata DIVISÃO 1 , Técnico Contabilidadecomo lança a redução z na contabilidade, é preciso lançar em separado o icms? se alguem puder me ajudar agradeço.
Mário Sérgio Silva Faria
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar Escrita FiscalBoa tarde!
Minha situação é a seguinte.
Uma empresa comprou um carro novo na concessionaria, da seguinte forma.
ela deu um carro de menor valor como entrada e pagou o restante a vista.
Gostaria de saber como ficaria todos os lançamentos.
Baixa do Ativo.
Ganho ou perda de capital
Entrada do Ativo.
At,
Mário Faria
Maura Cristina Pinheiro
Iniciante DIVISÃO 4 , Auxiliar Escrita FiscalBoa Tarde !!
Tenho a seguinte duvida:
Meu cliente é do simples nacional e emitiu uma nota fiscal de serviços, cujo tomador está estabelecido fora do país, assim na nota não consta o cnpj nem incrição deste, porém como irei lançar em meu sistema
já que o mesmo não terá cnpj ?
Ou seja só consta o nome e endereço ?
Obrigada .!
Graciema Nunes Cavalcante
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeBoa tarde a todos!
Temos um cliente que está no Lucro Presumido, cujo sócio comprou alguns bens financiados em seu próprio nome, mas colocou as parcelas do financiamento no débito automático da C/C da empresa. Tivemos a orientação para abater estas parcelas da Distribuição de lucros deste sócio. Pergunta: Como fazer esse registro contabilmente? Eu teria que pagar o lucro neste valor todo mês e depois lançar o pagto. das parcelas baixando da conta Lucros Distribuidos ?? Se alguém puder me ajudar ficarei muito agradecida. Abraço.
Graciema
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não InformadoBoa tarde Mário,
Informe valores (ainda que hipotéticos) para que alguém possa orientá-lo a contento.
Tenha em conta que para todos os efeitos houve alienação do primeiro veiculo e aquisição do segundo, servindo o resultado da operação primeira apenas como parte do pagamento da segunda.
Nestes termos temos que saber o custo de aquisição, a depreciação acumulada e o valor da alienação do primeiro como também do valor da aquisição segunda para determinarmos os registros contábeis corretos.
....
Luciane Tomkiv Volochaty
Prata DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeBoa tarde , estou com dúvida com relação aos lançamentos de icms sobre vendas ,estes podem ser feitos uma vez no último dia do mês, ou deve ser diarío segundo cada redução z
Graciema Nunes Cavalcante
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeBom Dia a todos!
Estou em dúvida com relação a ativar um equipamento usado, financiado (negociado) em 20/08/2009 até 20/07/2011. O Contrato diz que o comprador (nosso cliente) só será proprietário do equipamento quando for efetuado o pagamento da última parcela. Pergunto: Eu deveria ter ativado este bem já no ato da compra ou deveria ter esperado o pagamento da ultima parcela prá poder ativar e começar a depreciar? E como ficaria o lançamento contábil sem a ativação se for o caso. Porque, de qualquer maneira, se trata de um compromisso assumido em forma de contrato e o equipamento em questão está sendo usado normalmente.
E aí gera mais uma dúvida: Porque não depreciar se o equipamento está sendo utilizado e consequentemente sofrendo desgaste pelo uso? Fico no aguardo.
Abraços
Jussara s Silva
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente ContabilidadeBoa tarde pessoal por favor me ajude estou c/ uma empresa que vem com saldo de exercicio anterior totalmente irregular, É UMA EMPRESA DE REPRESENTAÇOES na verdade gostaria de saber o seguinte:
1-exitem recebimentos no banco dessa empresa e não foi emitida a NF.
2-o socio ( e recebe comissoes desses serviços)tem varias despesas pagas pela empresas,diz que seria pelo recebimento que esta no banco.
3-pergunta:como varia para baixar essas despesas que ele emitiu com os cheques da empresa?já que não emitiu NF p/ eles
4-como ficaria a conta corrente,no 1º momento achei que seria p/contas correntes dele.
5-E essa empresa não trabalha com o caixa.
desde já agradeço
Bruna
Sandri Assessoria Contabil
Bronze DIVISÃO 3 , Não Informadolançameto contábil
Bom dia peço ajuda em um lançameto.
houve um pagamento de fornecedor e o banco fez o pagamento a maior gerou um creditro de 194,00 à maior, já ligamos no banco e avisamos mais eles dizem que está tudo ok . mais contabilmente fico com esse credito á maior, em que conta que eu jogo . é uma receita ? se for é operacional?
grata,
Zu
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) ProprietárioBom dia Zuleide,
Se entendi sua dúvida, foi feito um pagamento de uma duplicata de um fornecedor de sua empresa a maior em R$ 194,00.
Caso seja isto, pode lançar o valor de R$ 194,00 em "Adiantamentos a Fornecedores (AC) e posteriormente, tentar recuperar este valor pago a maior juntamente ao Fornecedor, quer seja através de devolução do numerário ou caso seja um Fornecedor habitual, através de mercadorias.
Débito : Adiantamentos a Fornecedores (AC)
Crédito : Fornecedores (PC)
AC= Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
Karen Cristina Santana Barbosa
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa Tarde
Estou ainda com duvida neste assunto. Por favor senhores, se alguem poder me ajudar... Vejam meu caso:
Minha empresa contabilmente deu um pequeno prejuizo. Porém, muitas das despesas contabilizadas nao são consideradas dedutiveis do IR. Apurei o Lucro real no LALUR.
Como contabilizo as provisões do IR e CS sobre o Lucro real, uma vez q contabilmente esta um prejuizo?
Por favor alguem me orinte, se possivel.
Obrigada
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