Luís Fernando Medeiros
Iniciante DIVISÃO 3 , Analista FiscalSou um comércio de SC e estou vendendo um produto que tem ICMS ST para um consumidor final localizado no PR. Sei que neste caso não existe a cobrança do ICMS ST e sim do Diferencial de Alíquota. A minha pegunta é como devo destacar isso na nota fiscal. Devo apenas informar o valor do produto no campo de base de calculo do ICMS ST e informar o valor do diferencial?