Luana Rocha
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita Fiscalrespostas 16
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Luana Rocha
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalVinicius Padilha Moretti
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeBoa Tarde
Ao meu entendimento , ela sendo uma industria ela teria que usar a CFOP 6401 efetuando o recolhimento da ST , usando o 6404 ela esta informando que o imposto ja foi recolhido anteriormente .
Ela usando os insumos para fazer um novo produto não tem como o imposto ser recolhido anteriormente.
Esse é o meu raciocínio.
Att
Luana Rocha
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalEu vejo dessa forma também. Mas assim, usando o CFOP 6404 então, ela não cobraria a ST é isso? Pois ela está usando o 6404 e destacando a ST... É uma empresa nova na contabilidade e estamos tentando adequá-la.
Vinicius Padilha Moretti
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeItamar Kramm
Ouro DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeLuana Rocha,
seu cliente é só indústria, ou é indústria e comércio?
Luana Rocha
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalItamar Kramm, é uma indústria!
Indústria de produtos alimentícios para sex shop
Itamar Kramm
Ouro DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeLuana Rocha,
Sendo assim, o correto seria 6401, mas para desencargo de consciência verifique que produtos seu cliente vende no cfop 6404, e se adquire estes produtos no mercado para revenda, pois como bem colocado pelo colega Vinicius Moretti, caso ele utilize insumos para um novo produto, não há que se falar em ST para o cfop 6404.
Fernando de Lima Cavalcanti
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa tarde luana,
Veja a Diferença entre as duas CFOP:
6.401 - Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituto.
6.404 - Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido
anteriormente.
Se for só um comércio para revenda, tem que usar o 6404 com CST 010, e tem que saber qual o objetivo do material, se o seu cliente é o consumidor final, então Irá pagar a Diferença de Aliquota, agora se o seu cliente for revender o material tem que usar o Calculo do IVA ou MVA e destacar no Nota fiscal a BC ICMS ST e Valor do ICMS ST e no campo do Item zerar as informações como Aliquota e BC.
Itamar Kramm
Ouro DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeLuana Rocha,
Temos aí uma situação, qual seja:
Se ele adquire alimentos prontos tais como: balas, chocolates, bolachas ou seja lá o que for, e aplicar aromatizantes estará fabricando um novo produto e não tem que se falar em cfop 6404, e sim 6401.
Minha dúvida fica por conta de que se ele compra os mesmos alimentos, mas só utiliza embalagem nova...poderia sim vender no 6404., embora a utilização de embalagem apenas possa ser considerado como processo de produção.
Fica aí a dúvida, por não conhecer corretamente o processo desse seu cliente.
Luana Rocha
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalEntão, ela compra doces, frutas, chocolates... cria, junto com outros itens, produtos p/ sex shop, ela industrializa mesmo e não só embala.
Vinicius Padilha Moretti
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeItamar Kramm
Ouro DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeLuana Rocha,
Realmente é o que eu pensava, usa aromatizantes na composição dos produtos, o CFOP correto é 6401.
Boa sorte!
Luana Rocha
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalMuito obrigada! Todos foram de grande ajuda
Itamar Kramm
Ouro DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeEstamos a disposição, sempre que surgir dúvidas recorra ao fórum.
Damiao Jose Martins Junior
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar Escrita FiscalVisitante não registrado
Damiao Jose Martins Junior,
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação -
Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na
condição de substituído tributário ou no caso de antecipações.
http://www.sitesa.com.br/contabil/tabelas/cst_sn.pdf
Damiao Jose Martins Junior
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar Escrita FiscalGeovana dos Santos
Obrigado pela sua ajuda, porem ainda continuo na duvida, porque a explicação que tenho e que como a operação e interestadual o imposto foi recolhido anteriormente para o estado de origem (fornecedor) e o meu cliente deveria recolher normalmente para o seu estado de origem, porem não concordo muito com isso, poderia me ajudar.
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