Vania Xavier
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalOlá!
Sou do ramos de auto peças revenda e compro também da fabrica para revender, estou com duvidas em relação a devolução de mercadorias com CFOP 5411, pois devolvi mercadoria para o fabricante e o mesmo me questiona que tenho que fazer a devolução com ICMS próprio e ST destacado nas colunas corretas em vez de despesas acessórias; maas segundo o regulamento do ricms informa desta forma, e gostaria de saber se a minha nota de devolução de compra para o fabricante está correto se a minha interpretação está correta:
Segue legislação:
A devolução de mercadoria é a operação que tem por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior, conforme inciso IV do artigo 4º do Regulamento do ICMS, transcrito abaixo:
“Artigo 4º - Para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se
...
IV - devolução de mercadoria, a operação que tenha por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior; “
Conforme item 2 da Decisão Normativa CAT-04, de 26-2-2010, transcrita no final da resposta, “a Nota Fiscal relativa à devolução reproduzir todos os elementos constantes da Nota Fiscal anterior, emitida pelo fornecedor”.
Portanto na NF-e de devolução deve ser informado o mesmo CST ou CSOSN constante na NF-e do fornecedor e nos casos em que a legislação vede o destaque do imposto na NF-e de devolução, como nos casos
A nota de entrada lancei assim:
CFOP 1403 -
Valor contábil: 741,17 -
BC ICMS PROPRIO: 620,40 (3 -sem credito)
Valor de ICMS = Não destaquei 0
ICMS ST RETIDO: 89,75
BASE DO ST= 1119,01
Valor do IPI não aproveitado: 31,02
Na minha devolução de compra foi emitido desta forma na nota fiscal:
VALOR CONTABIL: 741,17
BASE ICMS PROPRIO = 0,00 (está destacado em dados adicionais)
valor ICMS próprio: 0,00 (está destacado em dados adicionais)
Base do ICMS ST = 0,00 (está destacado em dados adicionais)
Valor do ST = 0,00 (destacado em dados adicionais)
Outras dep acessórias: 89,75 ST
Valor do IPI = coluna de IPI
Quando compro da indústria pago o st (dentro de sp), quando vendo esta mercadoria dentro de sp não pago mais o st , aí´vendo com CFOP 5405 cst 060 , quando vendo fora do Estado así sim gera uma nova ST.
Então pra finalizar está correto a forma como estou fazendo, é correto conforme legislação o fabricante me dizer que tenho que lançar todos esses impostos na devolução nos campos corretos em vez de dados adicionais??
Fico no aguardo, preciso tirar essa duvida o mais breve possível!!
Me ajudem!
Grata,
Vania