
Michele
Ouro DIVISÃO 2boa tarde
quais as diferenças entre os cst's 040 e 041???
att
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Michele
Ouro DIVISÃO 2boa tarde
quais as diferenças entre os cst's 040 e 041???
att
Dirceu Pereira
Ouro DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeBom dia, Michele Ferreira dos Santos!
CST 40 – Isenta – A operação é isenta de ICMS, isso quer dizer que em vias normais, esta operação seria tributada mas existe algum beneficio legal que isenta a mercadoria/operação de ser tributada pelo ICMS. O estado, no entanto, pode no futuro cancelar o benefício e voltar a tributar a operação.
CST 41-Não tributada – É o tipo de operação onde não existe a incidência do ICMS, um exemplo é nas exportações de mercadorias (Constituição Federal, Art. 155 X, a).
Julio Cesar
Ouro DIVISÃO 1 , Analista FiscalPrezada michela, bom dia.
040 - Isenta é uma hipótese de não incidência tributária legalmente qualificada, a isenção é feita por disposição expressa em lei.
041 - Não tributada são as que estão sujeitas a imunidade, é uma hipótese de não-incidência tributária constitucionalmente qualificada, ou seja, prevista na Constituição, limitando os poderes das pessoas políticas de tributar.
Atenciosamente,
Michele
Ouro DIVISÃO 2 Dirceu Pereira
bom dia
obrigado
João Paulo da Silva Alves
Articulista , Contador(a)Bom dia, apenas complementando:
CST: 041 e utilizada para exportação - pois não ha tributação.
CST: 040 e utilizado nadas venda que tem isenção - ex: venda para zona franca
att,
joao
Michele
Ouro DIVISÃO 2 Joao Paulo da Silva Alves
agradeço
Larissa Menezes
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeBom dia!
Gostaria de saber se o pão é isento no estado de MG, alguém de vocês poderia me ajudar?
João Paulo da Silva Alves
Articulista , Contador(a)Boa tarde Larissa,
Abaixo o link,acredito que o mesmo ira ajudar a tirar sua duvida.
www.fazenda.mg.gov.br
Qualque coisa, ir no RICMS 2002 - ANEXO I.
atenciosamente,
Joao Paulo
Michele
Ouro DIVISÃO 2 Joao Paulo da Silva Alves
bom dia
vou verificar o ricms daqui do estado!
Carla
Iniciante DIVISÃO 2 , Administrador(a)Michele
Ouro DIVISÃO 2 Carla
bom dia
como assim esta te cobrando?
é um diferencial de aliquota?
João Paulo da Silva Alves
Articulista , Contador(a)Michele
Ouro DIVISÃO 2 Carla
bom dia
nos informe os detalhes,so assim para tentar te auxiliar!
Carla
Iniciante DIVISÃO 2 , Administrador(a)João Paulo da Silva Alves
Articulista , Contador(a)Ola Carla, você estão localizados na área de live comercio, logo se a mercadoria e para industrialização esta correta a emissão da nota do seu fornecedor.
Você não poderá tomar credito do ICMS isento.
Obs.: o ICMS não deverá vir destacado, e o mesmo deverá está no campo de descontos ou dos dados adicionais
CFOP 6109 - Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo estabelecimento, destinados à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
att,
joao
Gabriel Duarte de Barros
Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar ContabilidadeOla a todos, uma NF com CST - 040 ela é isenta de icms, ok!
Mas e os outros impostos como pis e cofins? Eu tributo eles normal?
Grato
João Carlos
Ouro DIVISÃO 1Boa tarde Gabriel,
Depende para qual finalidade foi esta aquisição, nem sempre o que não é tributado - 041 ou é isento - 040 no ICMS que deve manter a mesma regra para o PIS e COFINS.
Gabriel Duarte de Barros
Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar ContabilidadeFoi vendido para Revenda, a empresa fabricou o produto e agora quem comprou vai revender, sou a empresa que fabricou.
No portal da fazenda, aparece zerado os imposto pis e cofins.
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1 , Consultor(a) ContabilidadePrezado Gabriel Duarte de Barros, boa tarde.
Concordo com o colega João Carlos.
Veja este exemplo:
As saídas interestaduais do RS são isentas do ICMS (CST 40) nos casos em que o remetente é contribuinte do Estado, isto porque a UF concedeu este benefício Fiscal, porém, tal benefício não engloba o PIS e a COFINS, visto que estes últimos são de competência da União e deverão ser recolhidos integralmente (CST 00).
João Paulo da Silva Alves
Articulista , Contador(a)Boa tarde Meu caro amigo,
Vamos la, não podemos confundir ICMS (imposto estadual) com PIS e Cofins (imposto federal).
Se você recebeu a mercadoria com a isenção de ICMS (040) , não significa que poderá ser isento ou não ter a incidência de PIS E A COFINS.
Logo, podemos Analisar da seguinte forma,
O regime de tributação do cliente se e cumulativo ou não cumulativo, para fazer a escolha da alíquota correta se for tributar.
Irá vender para industria, comercio ou varejo?
Logo, o PIS e COFINS segue em regra geral:
Tributação para regime cumulativo: 0,65% e 3% (faturamento) _ ele não terá direito ao credito
Tributação para lucro real: 1,65% e 7,6% ( receitas auferidas) _ ele terá direito ao credito.
Para melhor resposta, precisaria saber mais sobre o processo.
Atenciosamente,
João Paulo
Especialista Fiscal.
Gabriel Duarte de Barros
Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar ContabilidadeSó pra eu entender, entao mesmo que no meu programa fiscal nao foi contabilizado o pis e confins, eu devo gerar a darf pq foi uma venda normal por causa do faturamento da empresa, seria isso?
Agradeço a atenção
João Paulo da Silva Alves
Articulista , Contador(a)Apenas uma correção na resposta do Sr. Edmar, para fins de tributação de PIS e COFINS os códigos de CST são:
Código Descrição
01 Operação Tributável com Alíquota Básica
02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05 Operação Tributável por Substituição Tributária
06 Operação Tributável a Alíquota Zero
07 Operação Isenta da Contribuição
08 Operação sem Incidência da Contribuição
09 Operação com Suspensão da Contribuição
49 Outras Operações de Saída
50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51 Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
Atenciosamente,
João
Gabriel Duarte de Barros
Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Contabilidade Joao Paulo da Silva Alves , ate ai eu concordo com vc, estou apenas preocupado nao por recolher, mas tambem por deixa-lo de fazer.
A empresa que contabilizo é LP e vendeu para 2 empresas uma sendo LP e outra SN...ambas com o cst 040
Nestes caso eu gero normal o pis e confins mensal e o IRPJ e CSSL trimestral?
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1 , Consultor(a) ContabilidadeIsso mesmo Prezado Joao Paulo da Silva Alves.
Agradeço a correção.
João Paulo da Silva Alves
Articulista , Contador(a)Prezado Gabriel,
Faça o recolhimentos das contribuições via darf, calcule o valor e tire o darf via sicalc atendimento (programa) ou pelo sicalc web (site da receita federal).
Sobres as alíquotas: você ira tributar na 0,65% e 3% para ambos.
att,
Joao
Gabriel Duarte de Barros
Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar ContabilidadeJoao Paulo da Silva Alves , perfeito, muito obrigado
Thais Cristina
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)João Carlos
Ouro DIVISÃO 1Bom dia Thais,
O CSOSN x900 é utilizado quando não houver caracterização por outro nº contido no Ajuste SINIEF nº 03/10, no meu entendimento não há descrição de isenção ou quaisquer outras assim entendidas para dispensa de tributação.
Veja que para as incidências normais, os CSOSNs arrolados no Ajuste contemplam as operações mais básicas.
Contabilidade Moderna Ss
Iniciante DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalMichele
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