Gilmar L. O. Junior
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom dia a todos,
Um fornecedor emite nota fiscal de venda para mim (6102), e logo depois ele mesmo emite uma nota fiscal de devolução entrada para ele (2202).
Nessa situação qual é o correto a se fazer?
Registrar no livro de saidas a devolução efetuada pelo fornecedor? ou excluir as duas notas fiscais, sendo que uma operação anulou a outra?
Obrigado a todos,