
Vlademir
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Prezados Colegas, boa tarde a todos.
Após várias pesquisas, gostaria de confirmar se estou certo em meu entendimento sobre CFOP:
A empresa é de Comércio, compra Mercadorias com ST de Fora do seu Estado e Revende essas mesmas mercadorias para Dentro e Fora do seu Estado.
Com Base nessas informações, meu CFOP seriam Assim:
* Mercadoria recebida de Outro Estado para Revenda
- CFOP de Registro de Entrada - 2403
* Mercadoria recebida dentro do Estado para Revenda (mesmo sem pagar ST mas sabendo que o produto tem ST no Estado)
- CFOP de Registro de Entrada - 1403
* Venda dessa Mercadoria para Contribuinte de ICMS ou NÃO CONTRIBUINTE - Dentro do Estado
- CFOP de Registro de Saída - 5405
- NÃO destacar a Base de Cálculo / Valor do ICMS
- CST: 060 ou 260
* Venda dessa Mercadoria para NÃO CONTRIBUINTE - Fora do Estado
- CFOP de Registro de Saída - 6108
- Destacar a Base de Cálculo / Valor do ICMS (12% ou 4%)
- CST: 000 ou 200
- Cobrar a GNRE DIFAL (Não contribuinte do ICMS)
Gostaria de saber se está correto essa minha linha de raciocínio ?
Desde já agradeço a todos.