
Fernando Ap. de Paula
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBom dia Colegas,
Poderiam me ajudar por favor?
Recebemos uma recusa de uma NF-e de venda de sucata; e emitimos a nota de emissão própria (entrada) porém ao emitir essa nota, não utilizamos a CST correta 051 e sim a 000 na entrada dessa nota calculando o ICMS próprio incorreto, nessa operação.
Qual foi o nosso procedimento realizamos o estorno na apuração do ICMS debitado incorretamente e lançamos na apuração valor 0.
No entanto a nossa contabilidade, não ira solicitar a CC-e alegando que caso a carta seja feita para acertar a DANFE a escrituração ficará incorreta,porém eu discordo, acredito que a Danfe deve ser exatamente igual a escrituração ou seja deve ocorrer o acerto da CST na NF-e para justificar o estorno da apuração e o lançamento com valor 0 na apuração.
Att.