Wesley Carlos
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBom dia pessoal .
Emiti uma devolução para um fornecedor com CFOP 6556, devolução de uso e consumo.
Essa devolução é oriunda de uma compra que gerou pagamento de difal. O fato é que esse difal da compra foi pago no mês 10 e a devolução dessa compra ocorreu no mês 11.
Como informo "estorno do difal" dentro da EFD ICMS/IPI de empresa situada no RJ ?
Exemplo prático :
Mês 10
Compra : 1.000,00
ICMS Próprio : 120,00
Difal (não destacado em nota) : 80,00
Devolução
Mês 11
Devolução : 1.000,00
ICMS Próprio : 120,00 (estornei como outros créditos)
Difal (não destacado em nota, porém pago na entrada) : 80,00 . Esse é o valor que preciso estornar no SPED.