Juliano Ricardo Livero
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Bom dia.
Em 21/10/2019, uma empresa de SP e do regime Lucro Presumido, comprou de um fornecedor de fora do estado RJ um produto para industrialização com o CFOP 6101 e CST 500, onde foi lançada a mesma no livro de entrada e aproveitado o ICMS e o IPI destacado na Nota.
Em 06/02/2020, o FORNECEDOR emitiu uma nota de Entrada mencionando a nota emitida em 21/10/2019 e com todos os impostos.
Com essa situação, eu entendo que necessitarei lançar essa nota emitida em 06/02/2020 em meu livro de SAIDA com a informação de Nota emitida por terceiros com o destacando todos os impostos, porém não encontrei nenhuma informação legal sobre isso.
Alguém tem o embaçamento legal dessa situação?
Juliano