Renato Arruda
Iniciante DIVISÃO 3 , Administrador(a)Boa dia pessoal, tenho uma duvida.
Tenho um fornecedor, dentro do estado de são paulo, onde tambem me localizo, que vende um produto com ST, quando eu compro com ele, ele destaca o IPI, 18% de icms, e o ST de 13,58%, lembrando que sou Lucro Presumido
Quando eu faço a venda para dentro do estado, para um consumidor final, até onde eu sei (me corrijam se estiver errado) eu não tenho o credito de icms na entrada de 18%, e na hora da venda, eu emito a nota com icms zerado, pois o ICMS ja foi recolhido na fonte.
Porem, quando eu faço uma venda para fora do estado, para um consumidor final, eu tenho que emitir uma nota fiscal destacando o icms, que como o produto é importado seria de 4%, e ai eu teria o credito de 18% na compra, esta certo isso?
Outra coisa, como estou vendendo para fora do estado de SP, não deveria ter o credito do que foi recolhido da ST na entrada?