Sandra Carvalho
Prata DIVISÃO 3 , AnalistaBom dia!
Temos um cliente (RPA) que destacou incorretamente o icms numa NF de Retorno de Conserto (5916), no mes 02/2007.
Pergunta:
Esta correto lançar o débito desse imposto no livro de saídas/apuração do icms (mesmo sabendo que esse tipo de operação não incide icms cf. art. 7º do regulamento). Apenas p/ cumprir o procedimento na NF.
Qual o procedimento correto p/ estornar esse débito? Existe algum modelo de declaração de destaque de icms a maior.
Grata
SMC CONTABILIDADE